你好,需要先计提所得税,然后结转本年利润

老师,在未计提所得税的情况下,本年利润贷方有余额,是不是应该计提所得税?
老师,在未计提所得税的情况下,本年利润贷方有余额,我该怎么处理?
老师,我去年未分配利润是负数+8万,今年第一季的本年利润也是负数-6万,现在第二季度有收入了本年利润贷方余额46万,那我的应纳税所得额是怎么计算啊
本年利润贷方余额1385804.86 然后计提结转企业所得税车×25%=346451.215 结转未分配利润×75%=1039353.645 因为四舍五入的问题 =1385804.87 使本年利润借方科目有0.01的余额 现在应该怎么办?
老师,下图是我本年利润的情况,我的本年利润余额贷方219557.04,这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05=10977.85这么多企业所得税,但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0,这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额,那第四季度还需要计提企业所得税吗?单纯只看10-12几度的本年利润,本年利润又有贷方余额8026.17元,还需要计提企业所得税吗?
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
老师,利润总额是4669.26,所得税应该怎么计算?
你好,符合企业所得税的小型微利企业条件吗?
怎么算小微企业呢
你好 年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 需要同时满足这3个条件
小微企业又是怎么算的?
你好,符合企业所得税的小型微利企业条件,利润总额是4669.26,企业所得税=4669.26*2.5%
2.5%怎么来的呢
你好,2.5%=12.5%*20%(你可以去看一下去年发布的这方面的优惠政策)
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。按照这个政策不应该是4669.26*25%*20%嘛?
你好,你这个不是最新的。(去年开始在你描述的这个基础上5%进行了减半) 符合企业所得税的小型微利企业条件,利润总额是4669.26,企业所得税=4669.26*2.5%
老师能发下最新政策吗?
你好,请看一下这个图片