你好,本年利润金额结转到利润分配――未分配利润中,这个结转分录是没有附件的
年末是不是把发生额及余额表下的本年利润金额结转到利润分配――未分配利润中呢?
本年利润本期发生额是-100期末余额是100结转本年利润时借本年利润贷利润分配未分配利润吗
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
未分配利润的数据是怎么来的,月末结转,把收入费用结转到本年利润,未分配利润就有余额了吗?年末在把未分配利润转走吗?
老师您好!本年利润是怎么结转呢,是不是从科目余额表的本年利润贷方余额结转到利润分配-未分配利润的贷方
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师请问一下,收到帮员工以前的公司代交的社保款怎么入账,就是别的把这个员工单位部分和个人部分都打到我们公户上了
老师我们的车卖给二手市场,然后人家又卖给别人。开的票我们要缴税吗?
老师,解析里1说不能将2400计入交易价格,2又说将2400确认收入,不是一个意思吗?不太理解
是余额吧,12 月份的发生额加期初余额的合理数吧?是把本年利润明细账最后的余额就结转是吗?
你好,是把最后的余额结转
本年利润余额是借方,也要结转到利润分配吗?这个分录是自己做还是可以自动转的?
你好,本年利润余额不管是借方还是贷方,都需要结转的。 是自己录入分录结转。
嗯!年终结账后是自动结转到下年度账吗?
你好,是自己录入分录结转。 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录