借本年利润-100 贷利润分配未分配利润-100

老师,年底把本年利润结转到未分配利润的是期末余额结转吗请看附件,是借:利润分配9710068.24贷:本年利润9710068.24吗
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
本年利润本期发生额是-100期末余额是100结转本年利润时借本年利润贷利润分配未分配利润吗
请问,本年利润科目余额是-100,那么我要结转到未分配利润,借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100 这样做吗?
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
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老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
为什么要写负数呢
你可以使用相反方向
余额表期末余额是在贷方这个怎么写分录
余额在贷方就把负数去掉
借利润分配未分配利润106.5贷本年利润106.5
是的,就是那样做的哈
我刚试了这样做本年利润期末还是有余额
想办法把余额结平就是了