借本年利润-100 贷利润分配未分配利润-100

老师,年底把本年利润结转到未分配利润的是期末余额结转吗请看附件,是借:利润分配9710068.24贷:本年利润9710068.24吗
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
本年利润本期发生额是-100期末余额是100结转本年利润时借本年利润贷利润分配未分配利润吗
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
老师好,期末结转的时候,把本年利润结转到末分配利润是吗,借本年利润,贷未分配利润是这样的吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
为什么要写负数呢
你可以使用相反方向
余额表期末余额是在贷方这个怎么写分录
余额在贷方就把负数去掉
借利润分配未分配利润106.5贷本年利润106.5
是的,就是那样做的哈
我刚试了这样做本年利润期末还是有余额
想办法把余额结平就是了