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老师,您好!2021年我司工资薪金发放100万元,福利费可使用14万元。2021年我司已发生使用福利费10万元,年末因某些原因,未及时取得发票,故额外计提福利费3万元。若2022年5月汇算前,此3万仍然未取得发票。请问,这3万元所得税需要调增吗?

2022-01-06 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 18:23

同学,你好,没有超过14%可以不调。

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快账用户5815 追问 2022-01-06 21:05

如果确定2022年乃至以后年度这3万一直不能得发票报销。请问需要调增吗?还是冲销掉就可以了?

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齐红老师 解答 2022-01-06 21:05

同学你好,这个放着就可以了

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快账用户5815 追问 2022-01-06 22:10

老师,您好!那是不是说,如果每年实际发生的福利费小于14%,那我是不是都可以把差额全部计提摆着?

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齐红老师 解答 2022-01-07 08:37

同学你好,以前都是计提了,老早以前政策,老会计这样做,现在都不计提了,要求不超就可以,

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职称:注册会计师,税务师

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