你好 借:银行存款 100*560 *1.13 ,贷:主营业务收入 100*560 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 100*560 *13% 借:主营业务成本 100*400 , 贷:库存商品 100*400
请问甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月销售乙公司商品一批,该批商品的成本是40万元,售 价为50万元。为扩大销售,甲公司给予乙公司 10%的折扣,销售额和折扣额开在同一张发票 上。款项已收到存入银行。该商品的增值 税率为13%,相应分录是什么
请问甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月销售乙公司商品一批,该批商品的成本是40万元,售 价为50万元。为扩大销售,甲公司给予乙公司 10%的折扣,销售额和折扣额开在同一张发票 上。款项已收到存入银行。该商品的增值 税率为13%,相应分录是什么
甲公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税额。甲公司适用的所得税税率为25%。产品销售成本按经济业务逐项结转。2021年度甲公司发生如下经济业务事项,完成甲公司相应的账务处理: (1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成本为48000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,款项尚未收到。 (2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,
26.甲公司为增值税- -般纳税人,本年8月销售给乙公司一批产品,开具增值税专用发票,注明价款100000元、增值税额13000元,该批产品已经发出,款项以银行存款收讫。该批产品的成本为75000元。该批产品在发出时,其控制权由甲公司转移给乙公司。本年9月由于发现质量不符合要求,双方协商折让30%。甲公司凭税务机关系统校验通过的《开具红字增值税专用发票信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具,注明折让价款30000元、增值税额3900元,甲公司通过银行汇出款项。 要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%,商品售价中均不含增值税,其成本在确认甲公司为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%,商品售价中均不含增值税,其成本在确认收入时逐笔结转,2019年12月甲公司发生如下交易或事项(1)2日,向乙公司销售a产品一批销售价格为600万元,实际成本为500万元,产品已发出,款项存入银行。销售前,该产品已计提跌价准备5万元(2)5日,向丙公司销售产品一批,该批商品的标价为200万元不含增值税,实际成本为160万元,由于成批销售甲公司给予丙公司10%的商业折扣,并在销售合同中规定,现金折扣条件为2/1,1/20,N/30甲公司当日发出商品同时开具增值税专用发票,符合商品销售收入确认条件,于当月20日收到丙公司支付的贷款计算现金折扣时不考虑增值税(3)15日,因商品质量原因,甲公司对本年九月份销售给客户的一批商品按售价给予5%的销售折让,该批商品原售价为200万元,增值税税额为26万元,实际成本为120万元,贷款已结清,经认定甲公司同意给予折让并开具红字增值税专用发票,以银行存款退还折让款
收汇时,汇率按哪天的?
企业哪些科目属于金融资产,金融资产和经营资产如何区分呀?
民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话费、办公用品、税控盘费、车险、车船税等等入现金流量表里的哪个项目?是入购买商品、接受服务支付那一项目吗?如图所示
合伙企业经营所得是按月申报还是按季度申报呀?需要报财务报表嘛?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,这种有没有什么解决办法
请问个体户需要交哪些税?有什么优惠政策?
公司通过起诉收到的货款中含有利息费用,需要开具发票吗,是含在货款里吗,另外签合同是分公司,但是法院划扣到总公司的款,发票是开分公司还是总公司的发票?
老师为什么货款当日结清,还要先记应收账款呢
老师,请问a公司的股东是b公司和c公司,a公司有利润时,打到b公司,a公司交企业所得税和个人所得税么,b公司交企业所得税和个人所得税么
老师您好注册新的公司步骤