借法人的现金吧。现实中也是这样,单位没有资金了,也需要法人想办法凑钱。

老师2020年11月份建账时,小规模药店,当时进药4万已付了(库存药品进货现金已经付款了,对方没开收据,应付账款没冲账。现在收据有了,借:应付账款4万,贷:现金4万,资产负债表表上现金出现负数(实现没4万现金)如何做呢?
3.2016年1月17日,审计人员王某、李某对S企业2015年12月31日资产负债表审计中,查得“货币资金”项目中的库存现金额为2062.10元。1月18日上午8时,审计人员对该企业出纳员张某所管的现金进行了清点。该企业1月17日现金日记账余额是832.10元,清点结果如下:(1)现金实有数2827.34元,其中有出差人员未领工资2200元;(2)在保险柜中有下列单据已收、付款但未入账:A.职工张某10月14日预借差旅费500元,已经领导批准。B.职工李某借据一张,金额140元,未经批准,也没说明用途。C.在保险柜中,有已收款但未记账的凭证4张,金额435.24元(3银行核定该企业现金限额800元。(4)经核对1月1日至17日的收付款凭证和现金日记账,核实1月1日至17日收入现金数为2350元,支出现金2580元正确无误。核实库存现金实有数,调整资产负债表
已知:公司2021年1-3月实际销售额分别是760月元、720万元和820万元。预计四月份销售额为800万元,每月的传收入中有60%当月收现30%于次月收现,10%于第3个月收现,不存在坏账,该公司错售的产品在流通环管只需缴纳消费税,税率为10%.并于当月现金缴纳,该会司3月末现金余额为26万元。应付账款余额为100万元(需4月钟付清),不存在其地应收应付账款。4月份的有关资料知下:采购材料160万元(当月付款70%,其余款项下月支付,工资及共他支出168万元(用现支付),制造费用160万元(其中折旧费60万元),营业费用和管理费用20万元(用现金支付,预计4月纳所得税38万元,购买设备240万元(用现金支付,现金不足时。通过银行货款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入,(2)经营性现金流出;(3)现金余缺,(4)应向银行借款的最低金额。
已知:某公司2021年1-3月实际销售领分别是760万元、720万元和820万元,预计4月份的省服为0万元。解月销管收人中有N月收现,30%于次月收现,10A于第3个月收现,不存在坏账。该公司销售的产品在流通环节只儒要缴纳消费税,税率为10%,并干当月以现金债纳,该公司3月末现金余额为26万元,应付账款余额为100万元(偶4月付清),不存在其他应收应付账款。4月份的有关项目预计资料如下:采购材料160万元(当月付款7%,,其余款项下月支付),工资及其他支出168万元(用现金支付),制选费用10万元(其中折旧费的方元),普业费用和管理费用20万元(用现金支付),预计4月缴纳所得税阳万元,购买设备240万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行贷款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标;(1)经营性现金流入(2)经哲性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额。
21年11月账面做了一笔进项转出,借:库存商品 负数金额,借:进项税额转出 负数金额,贷:应付账款 负数金额,当时申报表也报了转出,账面和报表是一致的。 之后,在22年4月发现去年11月实际是没有转出的,然后去税局修改了21年的申报表,我想问下,那对应账面应该怎么做账?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
老师,我们没申报增值税的时候,欠税2万,申报抵扣后还需要交1万。请问1滞纳金是按2万算不?2附加税是怎么计算呢?
我公司培训学校,小规模,有其他单位放信号塔机位3台,一年租赁费1万元,对方要求开租赁费发票。请问是3%征收率吗
老师你的意思其他应付款增加4万,如何消化掉呢,
其他应付款加4万,都有12万了。
后期公司户账上有钱,再还给法人。
好好,谢谢老师辛苦了!
不用客气,祝您工作愉快。