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事业单位这个月多往社保账户打了6元钱,钱没被划走,怎么做分录

2022-01-06 22:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 23:01

拿这个直接放在你的社保账上,作为社保账上的余额就行了。

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快账用户9063 追问 2022-01-06 23:03

那多打的这笔钱怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2022-01-06 23:07

你社保户的话,你是用哪个科目处理的?

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快账用户9063 追问 2022-01-06 23:10

应付职工薪酬—单位承担部分/个人承担部分

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齐红老师 解答 2022-01-06 23:13

那如果说你放到应付职工薪酬的,那么你应付职工薪酬有这个余额,就是刚好这六块钱就行了。

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齐红老师 解答 2022-01-06 23:13

你支付的时候就是借应付职工薪酬贷,银行存款完了之后,你应付职工薪酬,他会有一个余额。

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快账用户9063 追问 2022-01-06 23:16

基本户打到社保户,基本户做分录的话,是不是得先挂账,下个月往社保少打6元平账

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齐红老师 解答 2022-01-06 23:17

需要的呀,就相当于你应付职工薪酬有这个余额,下一个月,在支付的时候就少付六块钱就平帐了。

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快账用户9063 追问 2022-01-06 23:30

那这个月分录怎么写呢?

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快账用户9063 追问 2022-01-06 23:34

借其他应收款,贷银行存款?

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快账用户9063 追问 2022-01-07 07:56

还没说分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-01-07 07:59

这个月不用单独做账呀,就你把那个钱支付给那个社保付的时候,你就借应付职工薪酬,贷银行存款就行了。

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拿这个直接放在你的社保账上,作为社保账上的余额就行了。
2022-01-06
同学,你好 你之前的社保分录红冲,金额就是退回来的钱
2024-01-29
同学你好,借调其他应收款贷应付账款,拿保险费单子去财政局核销借应付账款贷其他应收款
2021-01-10
这个对应你要是单位和个人分开做,当自己员工做,这个后续这个对应有钱转法人平掉 ,
2021-03-18
你好,同学。 转到基本户 借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 应交财政 款 交回财政 借 应交财政 款 贷 银行存款
2019-10-29
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