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将外购面粉生产糕点后用于交际应酬,该批高点不含税,售价一万元,成本8000元,请问该如何做账务处理?

2022-01-06 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 23:02

您好,借:应收账款11300,贷:主营业务收入10000,应交税金-应交增值税(销项税额)1300借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000

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您好,借:应收账款11300,贷:主营业务收入10000,应交税金-应交增值税(销项税额)1300借:主营业务成本8000,贷:库存商品8000
2022-01-06
这个是将公司自产产品用于免费赠送,属于视同销售行为。因此需要做销售处理。账务处理是: 借:销售费用——招待费11300 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)1300 同时结转成本 借:其他业务成本 8000 贷:库存商品8000
2020-08-08
你好,(50000+10000+20×300)×13%-50000×10%-5000×13%
2019-10-16
当期可以抵扣进项税是45%2B30000*10%%2B650=995 当期销项税的计算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 请计算该糕点厂本月应纳增值税款是10270-995=9275
2022-12-28
当期可以抵扣进项税是45%2B30000*10%%2B650=995 当期销项税的计算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 请计算该糕点厂本月应纳增值税款是10270-995=9275
2022-12-28
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