
食品厂2022年5月份发生下列业务:(1)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款为70万元。(2)把自产的市场价格为10万元的产品对外进行投资,该批产品成本为8万元。(3)购入原料和其他辅助材料,取得增值税专用发票上注明的价款为48万元。根据上述资料计算该企业本期应纳增值税额。
某食品厂为增值税一般纳税人生产,销售的产品均适用13%的税率,某年五月份发生下列业务1销售产品一批,开出增值税专用发票价款为70万元,税款为91000元,款项已存入银行2把本企业生产的产品对外投资该批产品成本为八万元,同类货物当期不含税售价十万元,3面粉一批取得增值税专用发票注明的价款为26万元价款,为23400元面粉,已验收入库,应保管不善,造成面粉霉烂损失六万元,转入待处理财产损益进项税额转出一计算销售产品的销项税额,二计算购进面粉的进项税额,三计算面粉没懒进项税额,转出四计算,该企业本期应纳增值税额多少元?
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
某面粉厂为增值税一般纳税人,2021年5月份生产销售面粉,取得不含税收入300万元,销售2017年购入机器设备取得含税收入22.6万元,放购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元,工具已入库。1、五月份应该纳入的增值税2、5月份销项税3、可扣的进项税额4、该面粉厂购进生产工具,计算可抵扣进项税额5、计算销项税额
老师:客户给的货款每次都要扣除贴息费,比如100万货款到账99万 ,1万是贴息费没有发票,次年所得税汇算清缴需要调增吗?
老师,反向开票是开正数还是负数,有没有模板
长期待摊费用一般按多少年限摊,当月还是次月开始摊?三年的安装调试费可以入长期待摊费用吧?摊销时计入主营业务成本
印花税买卖合同的计税依据用 销售额(不含税)➕进项额(不含税) 可以吗
EXW成交方式单证备案需取得哪些资料?
小规模纳税人期间取得的专票 等成为一般纳税人之后还能抵扣进项税吗?小规模纳税人期间已经做了费用
请问下老师公司自购的产品,其中有9000块钱用于赠送客户,9000块钱是市场价售价,我们是小规模纳税人,要怎么做账呢
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师抵消可以先不管,先合并可以的吧。
老师,同一家收的房租押金和租金能放同一个会计科目核算吗
社保问题扣款问题。公司工资压一个月。比如实际5月的工资6月底发7月申报收入。 6月的社保个人扣款部分从哪个月开始扣