同学你好,很高兴为你解答,这个他附加税从主表带出来带出来的话,他带那个应用部分的红色或者橙色的可以填写,其他部分不能选
我们企业以前增值税期末留抵退过税500万,中间我们一直都不交增值税,10月份需要交增值税9万元,这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊,相应的账务实务上就不用计提了,那在申报增值税的时候,附加税也会自动减除,还是要填写什么附表啊
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
这个附加税合并到增值税了,附加税要自己填好提交吧,我刚试着填好像填不上数据咋回事啊
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
12000房租纳税多少!办清税证明
土地增值税清算中,工程监理费和工程造价费是开发成本中扣除还是应在开发费用中扣除呢?
暂估费用没有任何单据,在下个月红冲,可以这样吗?
CPA 的班级服务在哪里找
老师我们没有丙烷的生产和经验资质,但是客户要,我们就从别的地方买了直接送客户那了,客户给我们付款,这个怎么入账?都是不开票的现金交易,能不能按买进和卖出的这个差价做营业外收入?不再走库存商品和成本结转
关于农产品税务优惠政策有哪些?
老师您好!我想问一下款2023年1月份已经收了,一直没有开票,当时是对方法人转我公司法人现在对方要求开票给他们,法人个人代开不了,公司开票,这样可以吗?
小规模处理固定资产没有开票,怎么做分录,增值税报表要不要填报?
收到退回已交的增值税以及附加税如何进行账务处理?
跨境收入怎么报税,在电子税务局怎么填