(1)计算乙酒厂向专卖店销售白酒应纳的增值税(2260000%2B678000%2B452000)/1.13*13%=390000 应交消费税(2260000%2B678000%2B452000)/1.13*20%%2B20*2000*0.5=620000

某酒厂为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列业务: (1)向某超市按不含增值税每吨售价3000元销售甲类啤酒80吨; (2)向某烟酒专卖店销售白酒40吨,取得不含税收入480 000,另外收取随同白酒出借的酒坛押金28 250元; (3)接受乙企业委托,将大米5吨(折市价12 000元)委托加工散装米酒,加工产品(9吨米酒)当月收回,收取加工费4000元、增值税520元。 (其他相关资料:所有应认证的发票均经过了认证;甲类啤酒的消费税税率250元/吨;白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克;) 要求:(1)计算酒厂销售甲类啤酒应缴纳的消费税税额; (2)计算酒厂销售白酒应缴纳的消费税税额; (3)计算酒厂应代收代缴的消费税税额。
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务 (1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30吨,开具增值税普通发票,取得含税收入3 390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批粮食白酒已经 发出,上述款项均以银行存款收讫。该批粮食白酒在发出时,其控制权由甲公司转移给 烟酒专卖店,酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克 (1)计算本月甲公司向专卖店销售白酒的应
某白酒生产企业为增值税一般纳税人。2019年7月,向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨,开局普通发票取得含税收入200万,另收取品牌使用费50万元,包装物押金20万元,要求计算本月甲企业向专卖店销售白酒,应缴纳消费税。
4.乙酒厂为增值税一般纳税人,本年10月向某烟酒专卖店销售薯类白酒20吨,开具增值税普通发票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批薯类白酒在发出时,其控制权由乙酒厂转移给烟酒专卖店。增值税税率为13%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500g,1吨等于1000kg。要求:(1)计算乙酒厂向专卖店销售白酒应纳的增值税和消费税(2)编制乙酒厂该业务的会计分录。
乙酒厂为增值税一般纳税人,本年10月向某烟酒专卖店销售薯类白酒20吨,开具增值税普通发票,取得含税收入2260000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。该批薯类白酒在发出时,其控制权由乙酒厂转移给烟酒专卖店。增值税税率为13%,白酒的消费税税率为20%加0.5/500g,一吨=1000KG1、要求计算乙酒厂向专卖店销售白酒应纳的增值税和消费税2、编制乙酒厂该业务的会计分录
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
2、借银行存款3390000 贷主营业务收入2000000 其他业务收入1000000 应交税费-应交增值税-销项税额390000
老师第二题的会计分录是什么呀
借税金及附加620000 贷应交税费-应交消费税620000
发给你了,刷新一下