同学你好 借费用科目 贷预付账款

老师 我有个凭证是做到成本了 现在说是预付款 成本到现在都没有结转 现在要调整分录 当初的分录是 借:开发成本 贷:银行存款 现在调整分录怎么做呢 说是预付款
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
以前年度多做的成本,能调整到今年的成本吗?如何调整具体的会计分录(我把一笔没有发票的单据做成了成本,今年翻凭证时才发现,没有发票我做成了,借:工程施工 贷:银行存款。正确做法应该是借:预付账款 贷:银行存款)我该怎么调整?
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
2023年暂估了成本,但是到现在没有发票,调整的需要做什么分录。原来做的,借:原材料,贷:应付账款也结转了
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
我的开发成本到现在都没有结转?
怎么有费用科目呢?
同学你好 成本是成本费用是费用
在成本里 没有结转 分录怎么写 我们是房地产开发的
同学你好 借开发成本 贷银行存款等科目