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老师,我们10月到12月暂估有成本,然后12月发票才到,我怎么做账呐?12月冲销了成本,重新做成本,利润表上面成本就比收入还大,这种申报有没有什么问题呐?

2022-01-07 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-07 11:38

 你好 ;    收到发票   红冲暂估按实际发票 来做账即可 。   这个 不会   

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快账用户4252 追问 2022-01-07 13:10

老师,小微企业年收入超过300万,所得税税率是多少呐?

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:01

你好; 年应纳税所得额超过了300万按25%来交纳

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 你好 ;    收到发票   红冲暂估按实际发票 来做账即可 。   这个 不会   
2022-01-07
可以的,可以这么做的。
2022-10-14
同学你好,红冲了,重新入账,不影响结转成本的,除非和差额。如果有差额的话,借:主营业务成本,正数或者负数,贷:库存商品,正数或者负数。
2021-11-14
你好,12月已经付款的材料发票还没有收到,可以先做材料暂估入账处理 1月取得发票,把暂估红冲,这样是没有问题的 
2021-01-09
你好,截图你的应付账款明细账看一下的。
2023-04-12
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