您好,我原先使用过的金蝶,财务费用都要记在借方,蓝字红字根据具体业务来定,记到贷方的话无法自动结转到本年利润
老师,收到的银行利息收入,记财务费用贷方还是借方红字
老师,您好。我在做试算平衡时,财务费用发生了两笔,一笔是利息收入,我记的是借方红字,一笔是结转到本年利润,我记的是借方蓝字。正好借方一红字一蓝字,请问试算平衡表本期发生额借贷方都填零,对吗?
老师您好!我六月份有一个凭证金额错记了,借方是管理费用,贷方是社保和公积金,想问我这次冲账,管理费用冲红字要在借方记还是贷方记
东东老师您好,我还想问一下,录入金蝶时,财务费用怎么记,是记借方用红字,还是记贷方用蓝字
老师你好!请问银行收到退还的汇款手续费应记入借:财务费用红字,还是记入贷:财务费用?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以