你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
老师,请教一下,固定资产清理,应该怎么做分录呢?
请问下老师,固定资产岀售,清理掉了怎么做分录?
老师,请问固定资产清理的分录怎么做?还有固定资产计提年限提完了,怎么把残值清理完,做分录,以后在账上不体现了,谢谢
您好老师,固定资产计提完后的会计分录结转是 借:固定资产清理 50 累计折旧 950 贷:固定资产 1000 要是固定资产清理卖掉,赚了100,该怎样做分录?
老师,请问下销售固定资产的分录怎么做
朴老师好 昨天问的这个问题,我还有一个点没有想明白,我想再继续问一下你:就是国外分回的分红我们应该是拿到手实际到账的作为“投资收益”的入账金额对吧?那如果按照这个两次扣税之后到手的金额(国外就营业利润交了一道税+支付时预提所得税)即“投资收益”的金额乘以25%来算我国的企业所得税,那不就是算少了吗?
老师我们公司是花卉公司,我们先买鲜花进来然后在卖出去采购进来鲜花,在包装了卖出去具体做账思路是什么?
老师车船税能开发票吗,公司付款了,没看到车船税发票,其他保险都开发票了,发票备注里备注代收车船税,车船税入那个科目
公司已经停业,机器设备还要每月折旧吗
老师,您好!请教您一个问题 我们企业生产的产品是: 湿米粉,河粉,湿面条,饺子皮 ,年糕,能不能定义到初级农产品,按9%的税率呢? 谢谢老师指导!
您好老师,公司的做会展的,会展发生的餐费是入成本吗?
实收资本是只有新增才要申报吗
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份会计分录应该怎么做
老师2024年4月28日,还不是电子发票,我直接用截图这一张发票入账做附件可以吗?[抱拳]
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
开了张发票,不确认收入吗?
你好,这个是固定资产处置,通过 固定资产清理 科目核算,而不是收入 如果是销售商品,才是通过 主营业务收入 科目核算
那开出的发票,主表上要算收入,不是对不上么
你好,固定资产岀售,是通过 固定资产清理 科目核算,而不是收入 这种情况会导致增值税申报表的收入与账面收入不一致的
不一致没关系是吗
你好,这种情况会导致增值税申报表的收入与账面收入不一致的 ,这种情况是没有关系的
谢谢!老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。