你好,部队的成本不可能大于收入。
请问一下,我之前几个月都是暂估商品入库(10000)个, 今个月收到发票为15000个,然后红字冲销了暂估商品入库(10000)个,再开正确的(15000)分录,最后这个结转成本该怎样做
老师,请问,我之前计提了成本,现在收到票了,把之前计提的红冲了,从新再做一笔正确的,然后我发觉我结账后,利润表的成本既然比收入要高,这样正确吗?
老师,因为发现发票开错了,我需要红冲去年10月份的一笔业务,现在收到正确的发票,红冲去年那笔业务,再做一笔一模一样的分录,除了正确的发票,之前后面还有其他凭证,需要复印过来吗?
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,去年8月做的收入开票时的单价和数量开错了,总收入金额 没问题,然后成本也结转错了,我现在是不是重新红冲收入发票,再重新开票就可以了,但是成本之前结转的少了,我是不是也是同样反冲,再重新做成本?
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
不对的,成本不可能大于收入。
那是什么原因会导致这样的呢,例如说,这个月没有收入,只有我之前计提的成本,这个月收到票了,正常结转,那也不是会出现这样的情况?
那你之前的成本红冲吗?
那如果我之前红冲的金额比实际支付的还要小,是不是也是会出现这个情况呢
你好,对的是的,也会出现这个情况的。
那这是属于正常情况吗?
你好,属于正常情况的。