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老师,12月份,我把收购发票开成了销售发票,今天才发现,那我报税的时候,可以和税务局解释吗?还是按照错误的申报,下月红冲啊?

2022-01-07 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 14:54

你好,可以的,但是你需要正常申报。

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:54

这个月红冲开正确的。

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快账用户8520 追问 2022-01-07 14:55

正常申报的意思是按照税控系统开具的来申报,哪怕是开错了,也要和税控系统一致对吧?

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:56

痱子湿的,是这么理解的。

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齐红老师 解答 2022-01-07 14:57

你好,对的是的,是这么理解的。

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你好,可以的,但是你需要正常申报。
2022-01-07
你好 这种情况需要到税局手工申报 联系下您的专管员 看他那申报还是大厅申报
2021-01-18
你好 是专票的话。 购买方是否有认证进项税 。你先问下对方认证了没有
2020-10-12
同学你好 对的 是这样操作的 税款就直接自己抵消了
2021-06-03
是的,亲,只能是这样操作。
2023-01-01
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