你好,之前的分录是怎么做的?

老师,4月份入的办公费我想入招待费,可以调整吗
老师,我们以前年度的招待费在汇算清缴时没有调增,我现在想要把之前的招待费所造成的企业所得税补缴回来,我该怎么做呢?
老师,我想把以前月份的费用在12月份调成业务招待费,应该怎么调
之前财务把12月份的发票放在1月份里边走费用了 而且都给报销了 现在我想把账调了 但他之前1月初报的所得税我调不了了 我可以在汇算清缴时候调吗 怎么调
请问,在12月份提前做一部分业务招待费的调整,怎么写分录?
朴老师,接着问你 因为裁剪质检的人工、制造费用和电费,都是生产时发生的,得跟生产时间对齐;入库单是生产后仓储环节的记录,时间对不上,所以都该按计件单(生产口径)算,而非入库单。 哪怕裁剪质检不是计件工资,只要是为当月生产服务,也得用当月计件单数量分摊 —— 入库单的时间差会导致成本算错月份,而制造费用和电费本质也是生产时消耗的,按入库单算本就是误区。
老师,我现在申报第三季度的企业所得税是不是要在9月份的分录里面计提?这样我怎么确定计提税额多少钱?
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老师您好,增值税加计抵减在认证发票的时候计入营业外收入了,实际上现在还没有用到加计抵减,因为进项税额很大,现在还没有消化完,建议把加计抵减的营业外收入先冲出来吗?,冲出来的话,当期营业外收入是负数,这样操作可以吗
老师,有个个体工商户开小票的,本来是税务局定额的,1月份客户催要发票开爆了,开了二十多万,现在税务局说这笔发票没成本还要交所得税一万多块,我能把员工做进去申报今年一年的工资吗
老师,厂家给我们公司补贴,但补贴款不是直接付给我们,而是给予我们订货用,假如补贴款是3万,我们订5万元的货,那只需支付他们2万元就行,他们给予5万元的货,然后开折扣3万元的发票给我们。但我们当时入库的时候是直接按5万元入库做库存商品。现在该怎么调整?
最近我公司安装了光伏发电,自发自用,请问我公司怎么做账务处理 ?安装了光伏发电,自发自用,安装的可以计入固定资产,然后折旧的 请问不用确认收入吗 只是当做是固定资产使用就好了吗
请问现在的企业还可以做三来一补吗?
老师,电脑学习网址怎么上啊
小规模纳税人应交税费分别有哪些,分别怎么适用
以前计入的差旅费
你意思是吧以前的分录红冲,再写个正确的分录吗
借销售费用招待费,借销售费用差旅费负数
老师,你这两个借是什么意思啊
增加招待费,减少差旅费,你看一下差旅费,后面是个负数。
哦,知道了,管理费用要记借方,那我摘要要备注什么呢,红冲哪个凭证吗
你好,调整某某账务处理就可以了。