你好 借:应付账款等 贷:管理费用等

去年12月计提附加税多计提了1分钱,1月份该怎么做分录调整?
老师你好,我们公司想把去年的管理费用和今年1-6月份的管理费用调成研发费用,应该怎么做分录呀
老师,你好!我9月份费用多计提了,12月想调整,应该怎么调呀?分录怎么做呀 ?
老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢
老师,个税计提多了,怎么调整?分录怎么做呀?
老师,企业失火厂房设备,实际损失200万,消防认定50万,商业保险按实际200给的赔偿,差额150万,该我怎么入账,税局认可税前扣除多少
老师你好,小规模纳税人,电子税务局我是财务负责人,但是实际上负责人不是我, 公司有收入少报,这种情况要查起来,我牵连到我吗,
老师,矿业公司,审计一般调整哪些?谢谢
小企业会计准则,公司买了理财,非保本,打算明年赎回,收益今年年底要做营业外收入的账吗
老师,我现在面临一个比较棘手的问题,我要打扰您。我占股20%的另一个公司,现在面临债务问题,我没有实缴,我现在有什么办法把我的损失和风险降到最低,我已经被起诉,下个月要开庭
老师 年底想做点无票收入 借方做哪个科目比较合适
老师您好,经营范围是摄影服务;摄影艺术辅导服务;照相服务。可以开人力资源服务*人力资源服务费的发票进来嘛
你好,老师,分公司签合同、开发票给分公司,总公司付款,这样合规吗?需要甲方总公司、分公司出具内部文件发我公司入账用吗
老师,老板要利润表,从23年到25年的,我从财软件系统里导数据出来,是每个月都给,还是给张汇总表?
老师,我现在面临一个比较棘手的问题,我要打扰您。我占股20%的另一个公司,现在面临债务问题,我没有实缴,我现在有什么办法把我的损失和风险降到最低,我已经被起诉,下个月要开庭
我计提的时候是9月份那,跨月了,管理费用没余额,那当期不是负数了嘛?
不需要阿,你这个借贷方已经换了阿
直接反分录冲就行是吧?那如果跨年了执行小企业会计准则用什么科目替换
是的,直接红冲就可以的
老师,那跨年了呢?
是的,直接红冲就可以的