你好 借:应付账款等 贷:管理费用等

去年12月计提附加税多计提了1分钱,1月份该怎么做分录调整?
老师你好,我们公司想把去年的管理费用和今年1-6月份的管理费用调成研发费用,应该怎么做分录呀
老师,你好!我9月份费用多计提了,12月想调整,应该怎么调呀?分录怎么做呀 ?
老师,22年12月的计提折旧错了,多计提了,现在应该怎么调整,怎么做分录呢
老师,个税计提多了,怎么调整?分录怎么做呀?
小规模九月份发票税率开错了,10月份换开发票了,如何做账务处理
老师好!我们是铝材厂,铝材有板,排,棒共3种,税收编码是一样的吗
老师,医药行业公司药税率是多少?有没有优惠政策 ?
我们公司有一笔出口业务,货款是从香港公司打的人民币,货物是从霍尔果斯报关出口,我想问一下,做出口退税有没有问题?
老师,请问存货报废是怎样做账的?我的金蝶里没有待处理财产损溢科目
老师电子税务局财务负责人更换电话号码怎么操作?
老师,您好,请问下企业想要享受即征即退优惠政策需要做哪些工作呢?
小规模转为一般纳税人第一个月税务应该注意的区别是什么
老师下午好、申请退税没过、这种情况是要去税局申请改为免税或者内销、是吗?
老师,请问年底12月做账需要做一笔分录本年利润结转未分配利润吗?
我计提的时候是9月份那,跨月了,管理费用没余额,那当期不是负数了嘛?
不需要阿,你这个借贷方已经换了阿
直接反分录冲就行是吧?那如果跨年了执行小企业会计准则用什么科目替换
是的,直接红冲就可以的
老师,那跨年了呢?
是的,直接红冲就可以的