你好!是的,你的理解很对
老师师是原来会计9月份做的无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 10月份他冲红这张发票,因为9月份没有申报此笔收入 10月份冲红 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这样冲红对吗
老师,红冲某个凭证的话之前做的借其他应收款贷实收资本,现在红冲的话借其他应收款红字贷实收资本红字是这样吧
请问老师,就是我费用多计提了,冲减的话是不是就是相同分录的负数,我之前是借管理费用10000,贷其他应付款10000,我现在实际之有8000,那我是不是就是借红字的管理费用2000,贷红字的其他应付款2000吗
老师,这个月需要红冲一张凭证,上个月暂估入库时入的含税金额,这个月红冲应该红冲含税价100还是不含税价91呀 例如: 借:原材料 100(含税) 贷:其他应收款杨兰 100 这个月红冲 借:原材料 -100 贷:其他应收款杨兰 -100 借:原材料 91 进项税额 9 贷:其他应收款杨兰 100
之前做的一张凭证要冲红,借:原材料 贷:预付账款–某公司,但是在冲红前已经把预付账款–某公司调账到其他应收款–某公司,如何冲红?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?