是的,没有销售收入也需要进行纳税申报。

老师,没有销售收入的话,需要在进项税认证系统操作吧?进项税额明细表0申报就可以吧
老师,请问:上游单位走逃,现在有一笔发票我们要作进项税额转出!是不是税务申报系统里附列二表进项税明细表里直接把进项税额转出额填上就可以了?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师您好,这个月,进项大于销项,请问该如何处理?操作流程,是还按照销项大于进项的情况,做凭证吗? 我们这个月收入是11万多,付款是12万多,还是按照以前的操作流程,认证发票,可以吗?如果认证完,我的应交税金,抵扣税额,就多了,这样没事吧?金税系统会提醒吗?业务都是正常业务
老师您好,12月份公司有收到红字的进项发票。这个我税务系统也有看到。我在申报增值税报表的时候,直接就填写在进项税额转出那边就可以了吧??还是电子税务局哪里需要勾选一下的。谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
不需要在进项税认证系统里操作吧?
没有进项票的话不用操作,有的话要去认证,作为待抵扣进项税额。
老师不操作可以吗,因为我进项税目前做到待认证进项税额里面
嗯嗯,待认证的时间也是有限制的,具体数字记不得了,好像是一年具体问一下税局。超过期限还不认证就不得抵扣了。