你好,可以计提的,借管理费用贷银行存款发票到了再红冲,然后再做发票的。

本月发生的费用,款已经付了。要下个月才拿得到发票。我要怎么做账?
10月份预付了厂房10-12月份三个月的租金,该做什么分录,需不需要计提本月的租金费用(如果对方开了发票)
这个月的费用,本月已经付款了,对方发票隔两个月才开票。本月怎么记账? 做预付?需要计提费用吗?(计提分录怎么写)
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
上个月已经计提了费用,这个月收到发票,不付款,还需要做凭证吗
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
不做预付,直接做费用?
做一笔分录就好?
不用的,属于当月的费用,你直接做就可以。