您好, 填写在增值税减免税明细表里面
请问,员工11月27日用自己钱垫付280元增值税税控系统服务费,还没报销,这一般是放在11月申报时填写这280的技术服务费抵减呢还是放在下月12月份她报销后再申报这280的抵减呢?
请问,员工11月27日用自己钱垫付280元增值税税控系统服务费,还没报销,这一般是放在11月申报时填写这280的技术服务费抵减呢还是放在下月12月份她报销后再申报这280的抵减呢?
请问一下购买开发票的金税盘160元,税盘服务免费是280元,请问这个要申报增值税时做抵扣是填写在增值税报表中哪一栏呢?
当月支付金税盘的280元服务费,如果当月没用交税,增值税申报的时候,这个280元应填写在哪一张申报表里?
请问本月被扣税盘的信息服务费280,如果当月不用于抵税,可以留抵吗?需要填写在申报表吗?
对方为个人,为我单位提供培训劳务,我单位为其支付劳务费,并代扣代缴个税。对方个人开的电子发票显示选的是非学历教育服务,是否可行?
个体商户公账上的钱可以直接转给个人不呢
懂孝彬老师问一下,还有一个这种情况,我们老板说的让我调一下库存,那个库存有一些苗木,说的实际没有了,这个苗木数量和品种都没有了。让我在电脑库存里删除去掉,然后把这个数量和金额替换成其它苗子,别的苗木就是现有的苗木,就这种情况,我怎么操作呀?这不是意思张三给按到李四身上了吗?那我怎么办呀老师?
老师,电动车和电池充电器这种是放一个科目还是分开
老师你好!分红申报流程。
老师,我想问一下建筑公司开发票的时候,项目异地;这种情况扣增值税的时候,是从公户扣款还是法人扫码扣款呀
老师,出口申报表出现这种情况怎么处理啊,去年的忘记申报了想补报,需要申报出口货物收汇情况表,出口货物收汇情况表在哪里申报呢
老师,子公司被母公司吸收合并,属于特殊税务处理的吸收合并,子公司注销前有进项税留底,这部分进项税可以申请退税吗?
老师能给我做一个计提发放放社保的分录吗
资产负债表,未分配利润可以从科目余额表取数吗?什么公式?
填写只是表示减免税有增加,并没有实际扣除对吗?
对,就是表示增加,并没有实际扣除。