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甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料采用计划成本法核算。2018年7月1日原材料账户余额为4800元,材料成本差异账户借方余额540元。甲公司2018年7月发生的有关业务如下:(1)5日,采用商业汇票支付方式购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000元,增值税税额为650元,计划成本4600元,材料已验收入库。(2)10日,购入一栋厂房作为生产车间并交付使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000000元,款项以银行存款支付。(3)12日,发出材料计划成本2000元,其中生产产品领用原材料计划成本1500元,车间管理部门领用材料计划成本200元,企业管理部门领用原材料计划成本300元。(4)15日,对生产车间使用的设备进行日常维修,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费1000元,增值税税额60元。(5)31日,出售一幢商业大楼,成本为5000000元,已计提折旧3000000元,未计提减值准备,收到价款为4000000元,增值税税额为120000,款项已存入银行。至本月末该商业大楼处置完毕。要求:编制会计分
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料采用计划成本法核算。2018年7月1日原材料账户余额为4800元,材料成本差异账户借方余额540元。甲公司2018年7月发生的有关业务如下:(1)5日,采用商业汇票支付方式购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000元,增值税税额为650元,计划成本4600元,材料已验收入库。(2)10日,购入一栋厂房作为生产车间并交付使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000000元,款项以银行存款支付。(3)12日,发出材料计划成本2000元,其中生产产品领用原材料计划成本1500元,车间管理部门领用材料计划成本200元,企业管理部门领用原材料计划成本300元。(4)15日,对生产车间使用的设备进行日常维修,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费1000元,增值税税额60元。(5)31日,出售一幢商业大楼,成本为5000000元,已计提折旧3000000元,未计提减值准备,收到价款为4000000元,增值税税额为120000,款项已存入银行。至本月末该商业大楼处置完毕。要求:根据上
1必答(简答题)甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该企业生产主要耗用一种原材料,该材料按计划成本进行日常核算。2021年6月初,“原材料"和“材料成本差异科目的借方余额分别为21000元和6000元,6月份发生如下经济业务:(1)5日,从乙公司购入材料,增值税专用发票上注明的价格为80000元,增值税税额为10400元,全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。(2)8日,从乙公司购入的材料全部到达,计划成本为88250元。(3)10日,从丙公司购入材料,增值税专用发票上注明的价格为50000元,增值税税额为6500元,材料已验收入库并且全部款项以银行存款支付,计划成本60000元。(4)15日,从J公司购入材料,增值税专用发票上注明的价格为90000元,增值税税额为11700元,材料已验收入库,计划成本为81000元,款项尚未支付。(5)6月份,甲企业生产产品领用材料的计划成本总计为80000元。(6)计算材料成本差异率,结转发出材料的差异。要求:根据上述资料,编制相关会计分录。画原材料和材料成本差异T型账户。
某企业为增值税一般纳税人,该企业2019年采用计划成本进行原材料的核算,有关资料如下:(1)1月1日,原材料账面计划成本为,100000元,材料成本差异为5000元(超支).(2)1月10日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税额为,26000元,外地运费为9000元,装卸费630元,按照税法有关规定,外地运费可按9%抵扣增值税进项税额,有关款项已通过银行存款支付。(3)上述材料已验收入库,计划成本为210000元.(4)本月领用材料的计划成本为200000元,其中:生产部门领用150000元,车间管理部门领用30000元,厂部管理部门领用11000元,销售部门领用,9000元.要求:计算材料成本差异率及发出材料和结存材料应分摊的差异额,并编制有关的会计分录
某企业为增值税一般纳税人,该企业采用计划成本法进行原材料的核算,X1年1月1日,原材料账面计划成本为五十万元,材料成本差异的借方余额为一万元(1)1月4日购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为十万元,增值税税额为一万三元,支付市内运杂费九千元,有关款项已通过银行存款支付;该批材料的计划成本为十一万元,材料已验收入库。(2)1月8日,企业持银行汇票100000元从乙工厂购入材料-批,货款为80000元,增值税为10400元,另付运杂费1500元,材料已验收入库,剩余票款退回并存入银行,该批材料的计划成本为80000元。(3)1月15日,企业采用汇兑结算方式购入材料一批,货款39000元,增值税为6630元,发票账单已到,计划成本为35000元,材料已验收入库。(4)1月20日,采用商业承兑汇票结算方式购入材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末按计划成本三万四元估计入账。(5)本月领用材料的计划成本为四十万元,其中,生产领用三十五万元,车间管理部门领用四万元,厂部管理部门领用一万元。(1)编制有关业务的会计分录。(2)计算、分摊1月份的材料成本差异
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的