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甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料采用计划成本法核算。2018年7月1日原材料账户余额为4800元,材料成本差异账户借方余额540元。甲公司2018年7月发生的有关业务如下:(1)5日,采用商业汇票支付方式购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000元,增值税税额为650元,计划成本4600元,材料已验收入库。(2)10日,购入一栋厂房作为生产车间并交付使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000000元,款项以银行存款支付。(3)12日,发出材料计划成本2000元,其中生产产品领用原材料计划成本1500元,车间管理部门领用材料计划成本200元,企业管理部门领用原材料计划成本300元。(4)15日,对生产车间使用的设备进行日常维修,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费1000元,增值税税额60元。(5)31日,出售一幢商业大楼,成本为5000000元,已计提折旧3000000元,未计提减值准备,收到价款为4000000元,增值税税额为120000,款项已存入银行。至本月末该商业大楼处置完毕。要求:编制会计分

2022-01-06 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 15:16

同学你好!稍后上传!

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快账用户tsbr 追问 2022-01-06 15:18

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:28

甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料采用计划成本法核算。2018年7月1日原材料账户余额为4800元,材料成本差异账户借方余额540元。甲公司2018年7月发生的有关业务如下: (1)5日,采用商业汇票支付方式购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000元,增值税税额为650元,计划成本4600元,材料已验收入库。 借:原材料4600 材料成本差异400 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:应付票据5650 (2)10日,购入一栋厂房作为生产车间并交付使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000000元,款项以银行存款支付。 借:固定资产2000000 应交税费-应交增值税(进项税额)260000 贷:银行存款2260000 (3)12日,发出材料计划成本2000元,其中生产产品领用原材料计划成本1500元,车间管理部门领用材料计划成本200元,企业管理部门领用原材料计划成本300元。 借:生产成本1500 制造费用200 管理费用300 贷;原材料2000 (4)15日,对生产车间使用的设备进行日常维修,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费1000元,增值税税额60元。 借:制造费用1000 应交税费-应交增值税(进项税额)60 贷:其他应付款1060 (5)31日,出售一幢商业大楼,成本为5000000元,已计提折旧3000000元,未计提减值准备,收到价款为4000000元,增值税税额为120000,款项已存入银行。至本月末该商业大楼处置完毕。 借:银行存款4120000 累计折旧3000000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)120000 固定资产5000000 营业外收入2000000

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快账用户tsbr 追问 2022-01-06 15:33

还有4,5题老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:11

同学你好!4、5题在答案里呀

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快账用户tsbr 追问 2022-01-06 17:50

我好像看不全吖不好意思谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2022-01-06 18:45

同学你好!这个就是4、5题的分录

同学你好!这个就是4、5题的分录
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同学你好!稍后上传!
2022-01-06
你好请把题目完整发一下
2022-01-07
你好 1,借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 1,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 2,借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 3,借:生产成本,管理费用,贷:原材料 4,借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2023-06-15
你好需要计算做好了发给你
2023-10-31
1借材料采购509000 应交税费应交增值税进项税65000 贷银行存款574000 借原材料530000 贷材料采购509000 材料成本差异21000
2023-01-03
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