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老师,我们上月开的发票,在这月红冲重开的,我想知道报增值税时如何填写。

2022-01-07 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 18:41

你好,上个月正常申报, 在这个月红冲

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:41

这个月申报上一个月的时候,还是按照正常的发票来申报。

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快账用户1858 追问 2022-01-07 18:46

哦哦,下月如何申报呢?还有这月的无票收入的是在这月填上下月冲了吗?因为这月没开下月准备开

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齐红老师 解答 2022-01-07 18:47

你好,如果当月没有正数的销售额的话,填写负数销售额。

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快账用户1858 追问 2022-01-07 19:31

有正数销售额,

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快账用户1858 追问 2022-01-07 19:32

是在无票收入里填上,下月再冲掉可以吗?

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齐红老师 解答 2022-01-07 19:35

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户1858 追问 2022-01-07 19:37

还有第一个问题,12月开的票,1月红冲了。下月报税就不用管了吧,一正一负正好抵消是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-07 19:39

是的 可以这么做的 可以

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你好,上个月正常申报, 在这个月红冲
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