你好 一样的发票吗 9万 填写
本公司有一张进项发票上个月已认证,内容开错了,这个月销量方要红冲,如何红冲?申报时如何填写?
老师您好,上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票,这个月该如何申报增值税呢,增值税销售申报表该如何填写,这个月红冲此张免税销售发票的话,下个月又该如何申报增值税
老师,上个月发票信息开错,这个月如何处理?如何申报本月增值税?需要开具红字发票吗?
上个月申报了未开票收入,并缴纳了增值税,发票本月开具,此类收入应该在申报表处如何填写?
老师们好,我公司是一般纳税人,上月因有10万的未开票收入,在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入,然后本月开具了这个10万的发票,请问如何申报报表?谢谢
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
老师,我三月份进了一笔价值5000的货也没付款也没开发票,那我的分录是借库存商品5000, 贷应付账款暂估入库5000 四月份卖了票也开了,分录是借库存商品-5000 贷应付账款-5000 借库存商品5000 贷应付账款5000 这样对吗
行政机关单位基本户产生的利息收入是否能够直接用于抵扣在办理银行业务时产生的手续费用?此操作是否会违反非税收入管理规定?
老师,这个是实验刷卡机能不能用的,这个需要做账吗?
老师,我还就想知道这借记的是资产吗?资产增加了?应收股利是科目,8万为啥是投资收益?
请问老师,小规模纳税人遇到哪种业务会开5%的发票?
做的罐子数量没有,不是所有数据没有哦
373题,画钉子户,为什么不是50
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
直接填写申报表上9万?
对的,是的,是这么做的
如果我是购买方,对方红冲了1万,我改怎么填增值税?
这个已经抵扣了,进项转出20行里面填写10,000
若是不同的税率呢?我开的是13点的,红冲的是9个点的,申报表上也可以填9万?
但需要分别填写一个负数一万一个负数100,000
好的,谢谢
不用客气,工作愉快