您好,是的,是这个意思的

老师,应交税费科目每个月需要结转吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转到哪个科目里面吗?
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师好,应交税费-已交税金这个科目有余额吗?需要结转吗?
老师,年底结转应交税费应交增值税科目,待认证进项税额需要结转吗?
那合同印花税按万分之三计算后,为何还有乘以2呢?
咨询一个问题,不是小微企业增值税附加税不减半征收的吗?还有合同印花税,万分之三,为何还有乘以2呢?
公司的毛利率怎么算,毛利率的成本包含什么
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
结转分录能写一下吗?
是转出的多交还是未交?
比如,我们卖了一批商品100元,销项税13,这个分录应该怎么写?
交这13元钱的时候分录怎么写?
借 银行存款 113 贷 主营业务收入100 应交税费 ——应交增值税 13
交这13元钱的时候分录怎么写?
借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
不是说得结转吗?
你是一般纳税人还是小规模