你现在是申报什么税,提示的预警。

因今年改成查账征收,补开了1----9月份的收购成本发票,税务已经预警,说申报的销售额与开票金额不相符,预警的开票金额就是销售发票+收购发票的总额,这样的情况如何配合税局处理
我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
12月份购进货物并销售,业务已完成,只是未收到进项发票,未开销项发票。因当月暂估时把进项税和销项税额也算进去了,导致1月份收到发票,红冲暂估并按发票入账后,收入和成本的余额都是负数。汇算清缴时已正确处理,不需要缴纳所得税。但是不知道如何调账,分录怎么写
风险点1:事后2023_疑似批发业纳税人违规享受研发费加计扣除 • 风险描述: • 该单位本年度购销一致开票额为12000000元,本年度总开票额为14000000元 若纳税人购入与销售的货物高度相同,且购销一致的销售额超过总开票额的50%以上,则判定该纳税人为疑似批发零售业纳税人,可能不应享受本年度的研发费加计扣除。 购销一致开票额是指购入与销售货物的名称完全一样,且销售额除以购入金额的区间在50%-200%之间的配比销售额。 公司主要业务是卖货,实际是有研发的,所以这种情况到底能否申报研发费用加计扣除?
我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?我单位9月开1%的票已申报纳税,10月份开9%的票,当月收到50万成本发票,而且是同一个施工项目,工程款收到一部分。
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
农民专业合作社是小规模纳税人,查账征收,为取得成本发票,申请领购并开具了收购发票
预警的就是申报金额与开票金额不相符
你现在是申报增值税的时候提示的吗?
申报增值税一切正常,到这个月税收管理员打电话通知,第三季度是申报金额与实际开票金额不相符,他给的开票金额就是销售发票金额+补开的收购发票金额的总和
申报的金额和你开票系统里面的金额是不是一致的?
还是说你突然开了大量的发票,这边导致的。
可是开的是收购发票啊
今年改查账征收,补成本发票
这里不管开的是收购发票还是销售发票,你都是需要填写在你的那个申报里面,因为收购发票也是属于你开的呀。
因是小规模纳税人,申报表里没有收购发票栏怎么办
你直接联系你的管理员,你说你开了收购发票,这种要怎么申报?
他当时给你的时候,你就应该直接问他的。
这种预警的话,如果说确实是实际发展的,该写一个说明,这个事情他也可以处理。
好的,谢谢老师!辛苦了早点休息