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Q

企业在11.12月份有收入,,但是是预收款,大部分成本都在今年才会产生,对方也开票了,这样账务可以怎么处理来减少企业利润?

2022-01-08 01:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 01:30

你好! 暂估成本入账,汇算清缴前取得发票就可以。

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快账用户5290 追问 2022-01-08 02:10

没有预估成本,因为合同签了一年,就是收入都是在最后一个季度入账,对方也开了票。我能不能把这收入做成预收款,先不确定收入?

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齐红老师 解答 2022-01-08 02:15

你们收了款项还没有开票的话,可以挂预收。

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快账用户5290 追问 2022-01-08 02:38

我们票都已经开了,但是这个款是签了22年一年的合同,只是对方一次性在21年最后一个季度打过来,能挂预收吗

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齐红老师 解答 2022-01-08 02:57

这个是不可以的,开了发票必须确认收入。

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你好! 暂估成本入账,汇算清缴前取得发票就可以。
2022-01-08
开了票,就要确认收入与增值税了
2022-01-08
你好,你之前就该确认收入的没有确认,那现在就要做到收入了,你产生收入肯定会有对应成本才对的,怎么会那么少成本呢?
2022-07-09
你好;你调整到固定资产去; 你这个是厂房是公司名下的资产; 要从长滩转固定资产去;然后去做折旧; 在走租金收入报税; 按期报税
2024-01-02
您好 利润表中的营业收入,是科目“主营业务收入,其他业务收入的本期贷方发生额合计 应收账款的不含增值税金额部份 2⃣️利润表中的本年本月净利润是应该和本月的科目余额表中的本年利润贷贷方减去借方的差额一致
2024-01-13
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