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老师,我是制造业,加工玻璃,现在公司停工好几个月了,就之前计提的房租费用,,记到制造费用了,414000,现在收到发票了,开的是专票,价税合计是414000,那就是我之前多计提了,我怎么冲啊,

2022-01-08 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 13:00

那你就是借应交税费、增值税贷制造费用直接冲减。

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快账用户8074 追问 2022-01-08 13:02

不行啊,我本来就缺进项,我车间不生产了,但是有存货,得发出去,所以就留了一个员工发货

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齐红老师 解答 2022-01-08 13:06

你这个就是制造费用多了,应交税费少了,你现在直接把这两个调整就可以了,喝你后面有什么关系了。

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齐红老师 解答 2022-01-08 13:06

和你后面说的这个没有什么关系。

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快账用户8074 追问 2022-01-08 13:08

我发货不得确认收入吗,有收入就有销项,有销项不得拿进项抵扣吗,如果这个进项抵了制造费用,那销项不得交税OK

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齐红老师 解答 2022-01-08 13:09

同学,你有没有看明白我给你回复的账务处理啊?你取得的专票你是借应交税费进项,这个本就是抵扣你要交的销项啊,怎么会导致你会多交税呢?

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快账用户8074 追问 2022-01-08 13:16

比如我之前计提的是制造费用20000,现在收到9个点专票20000,受累帮我写一下分录老师,更好理解

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:55

借,制造费用20000 贷,银行存款等20000 借,应交税费,增值税,进项20000÷1.09×9% 贷,制造费用

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那你就是借应交税费、增值税贷制造费用直接冲减。
2022-01-08
同学你好 借 其他业务成本 6500 制造费用 -6500
2021-01-05
你好,也就是你的成本还有没发生的,但是发票提前开出去了,是这个意思吗?
2023-07-24
你好,借制造费用贷应付账款,发票到了之后,借应付账款贷制造费用,然后再做发票的,借制造费用贷银行存款等。
2022-09-21
你好 没有跨年直接就是借:费用(红字)贷:累计折旧(红字) 跨年的话 应该将费用改为以前年度损益
2020-11-27
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