那你就是借应交税费、增值税贷制造费用直接冲减。

老师,我是制造业,加工玻璃,现在公司停工好几个月了,就之前计提的房租费用,,记到制造费用了,414000,现在收到发票了,开的是专票,价税合计是414000,那就是我之前多计提了,我怎么冲啊,
老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
老师好!请耐心看完我以下问题陈述, 服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
你好老师,我们是制造业,从十月开始我们的厂房供暖,但没付钱,也没开发票,我需要提前计提暖气费进制造费用,我们是供6个月,我是怎么计提呢,到时来了发票又怎么处理呢
老师,单位从11月份开始淡季,基本处于停产状态,一个月就生产个5_6天,以前车间厂房租赁费我计入制造费用了,现在的生产成本中制造费用太大,按以前的方法分配的话,生产成本都大于销售价了,我可以淡季时把车间厂房的租赁费计到管理费用吗?会不会被认为是计算口径不一致?
应交税费里面,代认证的进项税额是负的,如果要重分类要怎么重分类,重分类到哪里
请问老师,个税手续费退付用哪个科目比较合适呀
现在建筑劳务公司开发票是不是不能出现劳务这2个字了?就是不能写建筑服务*劳务工程款或者建筑服务*劳务费了或者建筑服务*建筑劳务了的,是吗?
申请出口退税比例,留底税额,是不是有个比例呢,是多少呢
请问下工商年报登录网址。。。。
高会考试,选项题目20分,是行政十一章和哪章
就是打个比方建筑公司打了四万块钱给我,当时我给的我同事的账号,结果建筑公司就每个月报4950的税,连续十个月。产生了49500的个人所得税要交,加上我同事自己的工资75000,他自己的专项扣除刚好可以抵掉他自己的75000,年度结算的时候就要交1899的税钱。这个有办法解决的吗?
老师,公司管理人员要对外,提供的年度报表是资产负债表和利润表都要给他吗?
老师,请问一下,3月份开具的出口发票但是在4月份报关的,那3月份申报的时候可以不填写这部分金额在4月份的时候一起填写申报吗?
你好老师,我们公司购进的产品假如是100元成本,我们送了市场销售人员10套,这个结转收入是不是按每套100元报收入,成本也按100元
不行啊,我本来就缺进项,我车间不生产了,但是有存货,得发出去,所以就留了一个员工发货
你这个就是制造费用多了,应交税费少了,你现在直接把这两个调整就可以了,喝你后面有什么关系了。
和你后面说的这个没有什么关系。
我发货不得确认收入吗,有收入就有销项,有销项不得拿进项抵扣吗,如果这个进项抵了制造费用,那销项不得交税OK
同学,你有没有看明白我给你回复的账务处理啊?你取得的专票你是借应交税费进项,这个本就是抵扣你要交的销项啊,怎么会导致你会多交税呢?
比如我之前计提的是制造费用20000,现在收到9个点专票20000,受累帮我写一下分录老师,更好理解
借,制造费用20000 贷,银行存款等20000 借,应交税费,增值税,进项20000÷1.09×9% 贷,制造费用