那你就是借应交税费、增值税贷制造费用直接冲减。
内账,企业税务没有上线,计提的这就最后都是在制造费用,管理费用,销售费用。是生产水和销售一体的企业。之前的会计在固定资产上,多计提了一年多,有的多计提了几个月的。我要怎么冲回,跨年的没跨年的怎么冲。分录怎么写。
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,我是制造业,加工玻璃,现在公司停工好几个月了,就之前计提的房租费用,,记到制造费用了,414000,现在收到发票了,开的是专票,价税合计是414000,那就是我之前多计提了,我怎么冲啊,
老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
你好老师,我们是制造业,从十月开始我们的厂房供暖,但没付钱,也没开发票,我需要提前计提暖气费进制造费用,我们是供6个月,我是怎么计提呢,到时来了发票又怎么处理呢
.A公司7月份交增值税1000元,实交1200元,应交消费税2000元,实交1800元,计算城建税(5%),教育费附加(3%),地方教育费附加(2%)。分录怎么做
你好!老师,我们是制造业光学行业,之前企业没有建应收应付台帐?公司都成立7年了?现在要重新建应收应付内帐台帐不知道从哪入手?
你好,我想接消防施工项目会计做,你可以全程教吗
我在百度上买了38元的歪点点忘了激活码要去那里能查到
如果想把公司过户给别人这种情况需要交分红吗税吗?
劳务公司开具的差额征税发票,发票上的扣除额数据是怎么来的?
老师,请企业做退免税备案时,税局会下现场看吗?
二月份的本月合计这样写是不是错了?二月份借方没有发生额直接写0还是把一月份的余额写到二月份的?
老师,一般纳税人收到成本票要按价税分离之后的税税价做成本。那小规模是不是要按价税合计的作为成本价?那如果收到一张发票高于实际付款。那我就按实际付款价入账就好了是吧?发票高出的金额我就不管了
老师,兼职工资做在工资表里面不买社保,有没有问题,是不是还要签个合同啊,然后要交个税的话,个人肯定不想交嘛,那这一部分税是怎么给个人呢?
不行啊,我本来就缺进项,我车间不生产了,但是有存货,得发出去,所以就留了一个员工发货
你这个就是制造费用多了,应交税费少了,你现在直接把这两个调整就可以了,喝你后面有什么关系了。
和你后面说的这个没有什么关系。
我发货不得确认收入吗,有收入就有销项,有销项不得拿进项抵扣吗,如果这个进项抵了制造费用,那销项不得交税OK
同学,你有没有看明白我给你回复的账务处理啊?你取得的专票你是借应交税费进项,这个本就是抵扣你要交的销项啊,怎么会导致你会多交税呢?
比如我之前计提的是制造费用20000,现在收到9个点专票20000,受累帮我写一下分录老师,更好理解
借,制造费用20000 贷,银行存款等20000 借,应交税费,增值税,进项20000÷1.09×9% 贷,制造费用