同学你好 很高兴为你解答 是的 分录是正确的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,去年12月抵扣了税控服务费,分录借,应交税费减免税额,然后是计营业外收入,贷计减免税吗
老师好,小规模公司普票的免税额,专票的税款减征额和税控盘服务费都可以做分录 借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入吗
老师好,小规模公司交税控盘服务费以及减免税额该怎么做分录呢
老师 小规模做免税收入时 是把免得普票税费和专票税费都记入营业外收入-减免税 还是只把专票减免税款部分记入营业外收入-减免税
您好,老师,小规模的增值税是免税的,在季度末,账务处理是借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-减免税款吗?还是贷:营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢?
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
减免的时候直接做这一个分录就可以了吗
确认减名额的时候坐着一个分录就行,之前你可以先进入办公费用,然后后期你把办公费用冲销了记录减免税额,最后就是你目前说的这个分录
购买税控盘或者交服务费时 借:管理费用 贷:库存现金 减免税款时 小规模公司 借:应交税费(减免税款) 贷:营业外收入 一般纳税人 借:应交税费(减免税款) 贷:管理费用 分录是这样做的吗
是的,你的理解是正确的,你的分录是正确的