借管理费用办公费贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数

老师好,小规模公司普票的免税额,专票的税款减征额和税控盘服务费都可以做分录 借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入吗
老师好,小规模公司交税控盘服务费以及减免税额该怎么做分录呢
今年2月份交的税控盘280月的服务费,小规模的,现在还填写优惠减免表做留底余额,还是可以申请退税呢
税控盘免费减免么?分录应该怎么做小规模。
老师好!问下小规模纳税人购入税控盘280,服务费280,该如何做分录?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
只有减免税款才可以转到营业外收入,税控盘服务费不可以转到营业外收入吗?第二个分录直接做成借:应交税费应交增值税减免税款贷:管理费用可以不
可以的 软件做账不可以
那我遇到减免税款的情况就都转到营业外收入里面可以不
你好,可以的,可以这么做的。