您好 请问单位发生了什么业务

那开的发票进账300万做其他应付-老板,工程款到了把钱套出来转给老板,再做贷银行存款,借其他应付款-老板,可以吗?会不会有问题
现在实收资本是认缴形式,那日常经营,老板打进来的钱可以做借款吗?借银行存款,贷其他应付款,等公司账户有钱了,再做相反分录? 会不会有涉税风险
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师,至少的油发票,会计入账在应付账款,其实这个钱老板已经出了,那现在我这样写对吗?借:应付账款,贷:其他应付款-老板,等钱给了老板,就,借:其他应付款—老板,贷:银行存款
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
就是老板想把工程款公转私,而且这个票还是前两年冲进公司账的,记到其他应付款-老板,然后,后来有进账的工程款,他就陆陆续续让转他私人
就是当时收了发票 挂的老板往来 现在要把这个发票款转给老板?
对的,发票也不知道是什么情况,总额挺大,得有4-500百万
那老板支付款项的回单之类的有吗
银行转账直接转给他的,有银行回单
我的意思是老板支付发票的款项回单
这个算是按报销来做
哪有这么大金额的报销的
所以怕出毛病
这么大金额 至少要有老板支付的凭据