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20年年底发出商品,确认了所得税收入,未确认增值税收入,21年1月才开票的,又造成了增值税申报收入大于企业所得税申报收入,这样可以合理解释吗?

2022-01-08 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-08 21:22

您好,有风险,除非满足增值税纳税义务

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快账用户nzae 追问 2022-01-08 21:37

年底发出商品,合同明确次月收款,我本身就没有达到增值税纳税义务时间,但是货物风险转移,权责发生制我确认了所得税收入,而次年开的票所得税我的收入已在头年确认,自然这部分不会再确认所得税收入,有问题吗?

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齐红老师 解答 2022-01-08 21:39

您好,除非您是合同约定分期收款,否则不应当跨期申报增值税

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快账用户nzae 追问 2022-01-08 21:43

合同约定的是次月结算百分之80.

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齐红老师 解答 2022-01-08 21:57

您好,如果明确分期收款是没问题

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您好,有风险,除非满足增值税纳税义务
2022-01-08
同学你好 这个没啥影响的,只要报表调整一致就行了 可以的
2021-06-17
您好,22年1月到2月的房租收入在22年汇算中调增申报。
2023-05-18
早上好,2022所得税汇算清缴所得税申报表收入需要调减2022.1月和2月的房租了,因为2021年已申报所得税了
2023-05-18
你好,但是你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了。如果你调整。
2023-05-18
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