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小规模纳税人这12月份同时开了1%和5%的普票,但销售额在免征额范围内,如何填报增值税申报表?

2022-01-08 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 21:32

你好,开的都是服务类的吗?如果是的话,在第二列第十栏里面填写不含税的销售额。 减免免税税额,按照不含税的销售额乘以3%,加上不含税的销售额乘以5%,具体的看你当时发票开的。

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快账用户gs5a 追问 2022-01-08 21:36

不是服务类,开的是茶叶,那怎么填呀?

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齐红老师 解答 2022-01-08 21:37

开错了吗 茶叶的开错了还是开的啥

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你好,开的都是服务类的吗?如果是的话,在第二列第十栏里面填写不含税的销售额。 减免免税税额,按照不含税的销售额乘以3%,加上不含税的销售额乘以5%,具体的看你当时发票开的。
2022-01-08
同学,相关的销售额填写在5%和3%的税率下,这个免税仅指3%减征1%这部分,5%不在范围内
2021-07-11
你好,按10万乘以2%填写的。
2022-01-03
你好 只需要填写免税销售额栏
2023-10-17
不是,你属于季中变成一般纳税人,需要申报一次小规模申报表,申报一次一般纳税人申报表
2022-04-11
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