你好 可以的,但是这样一般是快注销的才这样处理的
同一个人的往来账,设置了其他应付款,可以不设置其他应收款吗?
老师 两个公司挂的往来款用其他应收应付科目,还钱回去的分录可以做成:借:其他应付款,贷:银行存款吗
老师,其他应付的往来款收不回了,请问未分配利润可以冲收不回来的其他应付往来款吗?
用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?
老师,收到往来款,可不可以写贷其他应付款
是的,准备注销,那会计分录怎么录入呢?
借:其他应付款 贷:未分配利润