您好 内账,增值税是价税分离 每月缴纳的增值税应该这样写分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
请问老师,预收工程款,开票缴纳增值税,为什么会计做账,直接借:银行存款 贷:预收账款 (没有做价税分离)。什么原因,会计说我们是预缴增值税?我没有理解,请老师解析,预收工程款交了增值税为何不做价税分离
老师内账如果也价税分离的话,那月末计提借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,就完了吗?次月借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,这个银行存款金额和外账的一致吗?
我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款
老师,我记内账,增值税是价税分离的,但我每月缴纳的增值税计入了借:管理费用,贷:银行存款,错了吗?咋改
老师我记内账价税分离,增值税这块这样记账可以吗?月底结转增值税时,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 营业外收入—税金 次月缴纳增值税时,借:管理费用 贷:银行存款,可以吗?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
但是咋有的老师说可以呢?我都晕了
您内账都已经价税分离了 您交税计入管理费用科目 那您应交税费科目怎么平?
我计入费用了对利润有影响吧,利润是不是就不准了啊
那个老师讲的是倒挤到营业外收支科目
增值税是价外税 价税分离后 税不影响成本费用的