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老师我记内账价税分离,增值税这块这样记账可以吗?月底结转增值税时,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 营业外收入—税金 次月缴纳增值税时,借:管理费用 贷:银行存款,可以吗?

2022-01-09 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 22:51

同学您好 营业外收入和管理费用科目需要改成应交税费-应交增值税

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快账用户7518 追问 2022-01-09 22:53

但是领导说把缴纳的增值税让计入管理费用,之前的会计也是这么说的

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齐红老师 解答 2022-01-09 22:54

那可能你们公司有额外的要求。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 22:55

就是这样记会对利润有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-01-09 22:56

同时虚增了收入和费用。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 23:03

之前那个会计就只记后面的缴纳增值税时 借:管理费用 贷:银行存款, 月末没有应交增值税的结转,就是没有那个营业外收入,那样是不是更不对啊,利润都虚高了

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齐红老师 解答 2022-01-09 23:04

只在缴纳的时候记了管理费用,那利润就少了,增值税结转是要做的。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 23:07

那我还能改吗?怎么改呢

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齐红老师 解答 2022-01-09 23:08

可以补结转,按照你那个结转的分录。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 23:09

什么意思啊老师

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齐红老师 解答 2022-01-09 23:18

就是按照正常的操作,结转增值税。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 23:21

就是直接结转增值税到应交税费未交增值税中,然后把计入费用的增值税改成应交税费未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-01-09 23:23

对的,同学。后续建议按照这种正确的方法处理。

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快账用户7518 追问 2022-01-09 23:25

哦好的,内账老板把所有支出都要算到费用中

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齐红老师 解答 2022-01-09 23:32

好的,那更得把结转做一下,要不然只有费用,利润少了。

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同学您好 营业外收入和管理费用科目需要改成应交税费-应交增值税
2022-01-09
您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税
2024-07-07
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
结转进销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)9.1 应交税额-未交增值税3.9 次月缴税 借:应交税额-未交增值税3.9 贷:银行存款3.9
2021-04-09
您好,你写的挺清楚的,分录就是这样的
2024-06-10
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