你好: 分红的会计分录: 借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 实际支付现金股利或利润时: 借:应付股利 贷:银行存款等

老师请问我们2021年底利润为正数,企业所得税已经交了,结转到利润分配-未分配利润的金额有7万多,这个怎么处理?如果一直不管挂在这个科目有什么风险
老师好,老板有个核定征收的个独,她上个月取了一笔钱打到自己账户上,然后今天已经交完生产经营所得税了。我看科目余额未分配利润不够分,我就从本年利润转到未分配利润,然后用未分配利润分给她了。可以这样操作吗?
老师,利润表净利润是负数,资产负债表未分配利润是正数,现在公司已经转出了,做了工商变更了,那这个未分配利润要分嘛?怎么分呢?做股权变更的时候会要交税吗
老师,您好,请问下个体户企业年末有未分配利润在贷方,现在已经缴纳了经营所得个税,那么现在法人要把已经交了个税的这部分利润转给自己,从交税到分配利润怎么做分录呢?
想咨询一下,我们今年做股权转让,然后未分红就直接连利润一起转让给新股东,变成我们现在的未分配利润已经由转让方把个税交了,像我们这个分录应该怎么做,就是那个未分配利润其实已经由转让方交了税后卖给受让方,那我这边公司对这个已交税的未分配利润怎么处理
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,请问需要做计提所得税费用吗?
你好,所得税缴纳之前需要计提的,咱们不是交完税了吗?
是2023年3月份交的,是通过法人个人的账户交的,但是2022年的时候我没有做计提,现在补计提是不是要通过以前年度损益调整科目?
你好 是的要的 是要的呢