需要,这个是有印花税的,你这个是咨询服务还是啥?

老师,这个月主营业务收入没有数据,其他业务收入开的技术服务费发票,还有一项是固定资产清理收入,印花税是只缴纳技术服务费吗,固定资产清理收入要缴纳印花税吗?
老师,开出这样管理服务费的发票要交印花税么?是商贸企业。这个是其他业务收入
老师,我们收到三种发票:其他咨询服务*管理咨询服务 、 物流辅助服务*装卸搬运费 、信息技术服务*维护费 ,这三种收到的发票还需要交印花税吗?
老了,开了企业管理服务费的发票,这个叫多少的印花税,电子税务局填写什么栏目?
老师,统计印花税计税金额,是本期购进库存商品(商贸类 )、主营业务收入、其他业务收入这三个的合计金额是吗
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
嗯嗯是的,类似咨询服务服务。那这个是交多少的税率填哪里啊。
没有,这个你的信息上边这三个都不是,这个是咨询服务,你这个是一般会计审计合同还是啥?
交税的税率是多少啊?是对另外一家提供企业管理上的服务。促进他们业务发展的,不是会计审计合同。
这个是万分之五的
那电子税务局上没有的话要新增这个税目么?
嗯对,是新增这个税目的
新增一个什么税目,名称叫什么?
这个我认为是技术服务合同的
这个查到为什么不用交啊?
我也看到过,但是我第一次问你的时候,问你是不是一般会计,审计咨询,您说不是,那俩是免税的
那这个呢,是交万分之一三还是万分之五啊?
哪里有万分之一的税率啊?
我认为是按照技术合同,缴纳万分之三的
我写太快写错了,是万分之三还是万分之五的税率
我认为是按照技术合同,缴纳万分之三的
因为您最开始的时候是说交万分之五么,所以我就想再确认下到底交多少。
嗯嗯,我第一次以为是其他的税目,后来看了看资料,认为是技术合同是合适的