需要,这个是有印花税的,你这个是咨询服务还是啥?
老师,这个月主营业务收入没有数据,其他业务收入开的技术服务费发票,还有一项是固定资产清理收入,印花税是只缴纳技术服务费吗,固定资产清理收入要缴纳印花税吗?
老师,开出这样管理服务费的发票要交印花税么?是商贸企业。这个是其他业务收入
老师,我们收到三种发票:其他咨询服务*管理咨询服务 、 物流辅助服务*装卸搬运费 、信息技术服务*维护费 ,这三种收到的发票还需要交印花税吗?
老了,开了企业管理服务费的发票,这个叫多少的印花税,电子税务局填写什么栏目?
老师,统计印花税计税金额,是本期购进库存商品(商贸类 )、主营业务收入、其他业务收入这三个的合计金额是吗
我想问问比如一般纳税人开100万的进项票销项专票开了60万普票开了60万剩40万进项没抵留到下月 但是下月又剩40万没抵 这种情况是一直攒着留到下期吗
老师你好,事业单位开出了一张1%的技术服务增值税普票,我做账的科目是事业收入,这笔收入要报企业所得税吗?
老师,研发人员出差的话一般什么差旅项目是可以加计扣除的,如果去参加展会发生的差旅费可以加计扣除么?
直接看税账的应付帐款余额来统计已付款未开票的明细吗
一个一般纳税人公司当月开了150万的发票,当月作废会不会对公司有影响呢
老师,是不是软件设置的问题。增值税以前结转的时候都自动结转到税费里,最近两个月,结转的时候增值税没算进去。这样我最终月度利润表就不准了。老师这个是啥原因?
@郭老师,已付款未开票的要怎么快速统计
已付款未开票的要怎么快速统计
机械租赁公司未分配利润如何消减?未分配利润有100多万
法人退休年龄是多少,当法人会延长退休年龄吗
嗯嗯是的,类似咨询服务服务。那这个是交多少的税率填哪里啊。
没有,这个你的信息上边这三个都不是,这个是咨询服务,你这个是一般会计审计合同还是啥?
交税的税率是多少啊?是对另外一家提供企业管理上的服务。促进他们业务发展的,不是会计审计合同。
这个是万分之五的
那电子税务局上没有的话要新增这个税目么?
嗯对,是新增这个税目的
新增一个什么税目,名称叫什么?
这个我认为是技术服务合同的
这个查到为什么不用交啊?
我也看到过,但是我第一次问你的时候,问你是不是一般会计,审计咨询,您说不是,那俩是免税的
那这个呢,是交万分之一三还是万分之五啊?
哪里有万分之一的税率啊?
我认为是按照技术合同,缴纳万分之三的
我写太快写错了,是万分之三还是万分之五的税率
我认为是按照技术合同,缴纳万分之三的
因为您最开始的时候是说交万分之五么,所以我就想再确认下到底交多少。
嗯嗯,我第一次以为是其他的税目,后来看了看资料,认为是技术合同是合适的