你好 可以的,这个你这样计算是比较严谨的
印花税的计税依据是购入库存商品金额➕主营业务收入金额合计数✖️0.3%吗?
印花税的购销合同金额,填的是本年累计销售收入+主营业务成本,合计数吗
老师好,请教一下印花税申报是当月进货金额+当月主营业务收入金额的合计数✘0.03%吗,原材料还有其他业务收入需要申报吗?
老师,统计印花税计税金额,是本期购进库存商品(商贸类 )、主营业务收入、其他业务收入这三个的合计金额是吗
老师,您好,一般纳税人进货收到的普票,入库存商品时分录是价税合计是吧?购进时,借:库存商品 贷:其他应付/银行 销售时 借:银行 贷主营业务收入 迎接税金(销项税),出成本时:借:主营业务成本 贷库存,这个分录是对的吗?
一般怎么算
这个还要考虑你们购买的服务的