你好,补计提就可以了,借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保

老师公司少计提了离职员工的社保,怎么做分录
员工23号离职结清工资和社保,怎么做会计分录怎么计提
员工离职多交了两个月社保,会计分录怎么做
老师 员工已经离职了,公司帮他代缴社保会计分录怎么做?
老师,员工离职后,社保个人部分医保有公司承担,分录怎么做,
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
老师没有扣到他个人部分的社保钱怎么做呢
你好,一直不用扣还是以后还需要离职员工交回来?
员工离职了收不回来了,社保钱银行已代扣了
你好,那就计入营业外支出科目。
借营业外支出 贷其他应收款这样吗
你好,是的,是这样的。
老师我这样做可以吗?借管理费用 工资 贷 应付职工薪酬工资 借 应付职工薪酬工资 贷 其他应收款社保个人
你好,这样也是可以的。