同学你好,一般纳税人年底增值税,不一定要结转,但是最好结转处理。
老师好,我们公司是一般纳税人,每月缴纳增值税是用的已交税金,月末也没有讲增值税结转。那年底还要结转吗
老师,请问一般纳税人年底增值税结转分录是怎样的?
老师,一般纳税人月底需要结转增值税销项税和进项税额吗?
请问老师,年底一般纳税人增值税必须要结转吗?我平时都没有结转,谢谢!
老师一般纳税人年底增值税一定要结转吗
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
请问下老师,像那种进货以后马上卖的,结转成本的时候,可以直接,借:主营业务成本,应交税费——进项税额,贷:应付账款吗?还是必须要库存商品过渡
个体户查账征收,注销会查账吗
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,5月29号收到一张进账票是13167.22,款已付,5月没有销项票,5月做记账凭证是借:预付账款,贷银行存款等6月或者7月冲减,还是借:库存商品,应交税费,贷:应付账款
老师麻烦咨询一下劳务派遣企业差额计税还可以进行勾选抵扣吗
老师这道题是怎么算的?
老师因为公司购买固定资产进项税太多了,没认证掉,所以结转的数字会跟申报表对不上,暂时不结转了,可以的吧,或者有什么更好的做法
同学你好,暂时不结转,可以的。或者把认证抵扣的结转了,待认证的不结转。
老师结转的分录怎么写的,我看看我的对哇
同学你好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
谢谢老师(❁´ω`❁)
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师应交税费-应交增值税-已交税金这个科目余额是有哪个科目来冲掉呢
同这你好,是由交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款。结转时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-已交税金。
谢谢(*^▽^)/★*☆谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。