主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额

老师,小规模,核定户,开超了,超45万,报税1和3项填应征增值税不含税销售额(3%征收率),开票是1%的,成惠2%那数在那填的?
老师你好,关于征收率,从2022.4.1日起,适用3%征收率的统统免征增值税 问题一:那小规模纳税人发生增值税应税销售行为销售额未超过15万的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,免征增值税)这个政策只针对5%征收率了吗? 问题二:5%征收率的季度销售额不超过45万是吗,主要针对炒房行为是不呢? 问题三:如果小规模纳税人普遍都是是适用于3%征收率,也用到了5%征收率,那这5%也不需要缴纳增值税是吗?
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
小规模纳税人季度销售额不超30万,免增值税,如果开专票就是3%减按1%征收吧,或者放弃优惠开3%征收率的专票就按3%交增值税?
老师,这个第一个应征增值税不含税销售额(3%征收率)这个是不是说的要填小规模开专票的那个数字呢?
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老师,法人在公司不申报个税可以吗,以为没有他的工资
老师,我们有个车辆的固定资产当时折旧没有提残值,整体都折旧了,会不会影响后期的资产出售呢?如是有都是什么影响?
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2025年汇缴收入30万,工资加三项20万,剩下的10万可以以一次性固定资产扣除的方式抵扣吗
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请问那位老师指导下,开票系统那里销售方银行信息怎么操作才能每次开票都显示出来
二手车公司,车子收回来过户到公司,车子卖到外地去,需要我方公司先开普票1%税率,然后车子再到车管所去过户开二手车交易票,普票和交易票金额一致,买方一致(外地过户要求就是先普票再交易票),两张票开出来之后,电子税务里面发票统计金额就是交易票金额加普票不含税金额的合计,那么一个季度过后,申报增值税时,这两张票会重复算税吗?如果不,具体怎么操作?
老师好,制造业单位收到汽油发票不用交印花税税的吧
主表填了後,填增值稅減免申報明細表是嗎?
就是4季度超 的,這表有期初余额,本期发生额,本期应抵减税额\\,本期实际抵减税额,期末余额。
对的 填写本期发生额、实际抵扣金额。
期初余额是什么时候的,比如我本期是50万,本期应抵减税额\\\\,本期实际抵减税额,期末余额怎么填数
傅云额,不用你自己填写,这个是上一个月的期末剩余下来的。
你没有抵扣完的,比如进税盘的,你抵扣了一部分,他会有期末余额。
本期是50,本期实际抵扣金额填写50,其他的都是自动出,其他的就不用你填写。
本期填不了数的,输不进
截图减免明细表,看一下你是不是没有选择减免性质。
减免选那条码啊
不见1%那条
你找个体户复业的那个 大体意思是这个
减免性质11608 你找这个的