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老师,小规模,核定户,开超了,超45万,报税1和3项填应征增值税不含税销售额(3%征收率),开票是1%的,成惠2%那数在那填的?

2022-01-09 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 15:21

主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额

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快账用户9771 追问 2022-01-09 15:24

主表填了後,填增值稅減免申報明細表是嗎?

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快账用户9771 追问 2022-01-09 15:26

就是4季度超 的,這表有期初余额,本期发生额,本期应抵减税额\\,本期实际抵减税额,期末余额。

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:26

对的 填写本期发生额、实际抵扣金额。

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快账用户9771 追问 2022-01-09 15:28

期初余额是什么时候的,比如我本期是50万,本期应抵减税额\\\\,本期实际抵减税额,期末余额怎么填数

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:29

傅云额,不用你自己填写,这个是上一个月的期末剩余下来的。

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:29

你没有抵扣完的,比如进税盘的,你抵扣了一部分,他会有期末余额。

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齐红老师 解答 2022-01-09 15:29

本期是50,本期实际抵扣金额填写50,其他的都是自动出,其他的就不用你填写。

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快账用户9771 追问 2022-01-09 15:56

本期填不了数的,输不进

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齐红老师 解答 2022-01-09 16:03

截图减免明细表,看一下你是不是没有选择减免性质。

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快账用户9771 追问 2022-01-09 16:54

减免选那条码啊

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快账用户9771 追问 2022-01-09 16:55

不见1%那条

不见1%那条
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齐红老师 解答 2022-01-09 18:39

你找个体户复业的那个 大体意思是这个

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齐红老师 解答 2022-01-09 18:40

减免性质11608 你找这个的

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主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额
2022-01-09
你好,对的,是的,是这么做的,在第一栏和第三栏里面填写,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-01-09
你好,你税率是开的1%的吗?如果是的话,按照不含税的销售额,按照1%的不含税销售额来填写就可以了。然后再去填写减免的2%,用不含税的销售额乘以2%。
2023-07-10
超过45万的代替12栏里面填写,然后再减免明细表,最后一行里面填写。
2022-07-04
你好 这个第一个应征增值税不含税销售额(3%征收率)这个是不是说的要填小规模开专票的那个数字呢?----是的
2024-05-07
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