您好,那您少缴纳的部分,以前是如何做的分录

老师,我实际要缴纳的增值税是9300,但是因为上个季度少缴纳了369.53导致我现在账上余额只有8930.47这个我缴纳税款时差额怎么做账呀?
老师,您好,我这个月缴纳增值税,实际3634.06元,上个月实际缴纳了8109.44元,但是不知道为啥这个月又出现了欠缴税额,这个应该怎么填呢。
老师 我是小规模纳税人,1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万,需要缴纳增值税4000多,但是我账上结转的未交增值税只有3000多,还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
老师,我是小规模上个季度没有计提增值税,但是实际已经交了,我可以计提在这个月吗,如果要改到上个月的话会不会影响我的缴纳税款金额
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
上个季度有个红冲普票,是直接红冲了
您好,红字冲回那您分录也得红字冲回,这样就申报表与账相同
有点不懂,能具体写下吗
老师,这是之前红冲的
您好,那您的纳税申报表也得红字冲回上述增值税
申报表已经弄好了,主要现在账上应该怎么红冲,能不能具体写下
您好,您逐笔核对申报数据,申报表确认后,把账调整与申报表相同
您好,图片红字冲回没问题
老师,我跟你说了嘛,就是走着369.53,我们已经核对好了,但是这个账上要怎么把这369.53补回来
您好,那您发369.53分录图片,您图片金额不是这个数
对呀,图片不是,上个季度普票有600多的税,就多冲了300多
您好,您把以前369.53分录红字冲回即可等于9300
老师,你能看明白了吗?
您好,既然您已实际支付税费369.53,那您纳税申报表就需要填写已缴纳369.53
算了,老师我跟你解释了一天,我的表达有误,请谅解
您好,您的业务都解决了?
完全没有,你听不懂我说的
您好,就是您纳税申报表已缴纳税费填写369.53
不想说了,谢谢,你看看我们的聊天记录
您好,上个季度少缴纳了369.53,您的图片显示贷银行存款369.53。您看下描述是否合理,确认业务真实性