您好,那您少缴纳的部分,以前是如何做的分录

老师,我实际要缴纳的增值税是9300,但是因为上个季度少缴纳了369.53导致我现在账上余额只有8930.47这个我缴纳税款时差额怎么做账呀?
老师,您好,我这个月缴纳增值税,实际3634.06元,上个月实际缴纳了8109.44元,但是不知道为啥这个月又出现了欠缴税额,这个应该怎么填呢。
老师 我是小规模纳税人,1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万,需要缴纳增值税4000多,但是我账上结转的未交增值税只有3000多,还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
老师,我是小规模上个季度没有计提增值税,但是实际已经交了,我可以计提在这个月吗,如果要改到上个月的话会不会影响我的缴纳税款金额
老师您好,就是我做了两个小规模纳税人公司,就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税,现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额,而且这个是我最近才发现的,老师我现在应该怎么调整呢这个
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
老师,个体户需要申报个税吗?
老师 股转要提供资产负债表和科目余额明细表 应收账款是负的10几万 要重分类吗 但是重分类后 应收账款在要资产负债表上是正数 科目余额表上是负数 那到底要不要重分类呢
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗
老师,24年计提暂估成本124万,发票开出去,成本发票一直没有收到,改24年汇算清缴,需要调账吗
@董孝斌老师,就刚才算国有资本保值增值率,国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗?
电子税务局的发票pdf格式下载怎么批量下载
调整以前年度账,做借利润分配未分配利润,贷应付账款。这样的话,那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润,这样不满足勾稽关系要紧不?
车辆维修店,客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗?
股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细,具体要提供哪一些
上个季度有个红冲普票,是直接红冲了
您好,红字冲回那您分录也得红字冲回,这样就申报表与账相同
有点不懂,能具体写下吗
老师,这是之前红冲的
您好,那您的纳税申报表也得红字冲回上述增值税
申报表已经弄好了,主要现在账上应该怎么红冲,能不能具体写下
您好,您逐笔核对申报数据,申报表确认后,把账调整与申报表相同
您好,图片红字冲回没问题
老师,我跟你说了嘛,就是走着369.53,我们已经核对好了,但是这个账上要怎么把这369.53补回来
您好,那您发369.53分录图片,您图片金额不是这个数
对呀,图片不是,上个季度普票有600多的税,就多冲了300多
您好,您把以前369.53分录红字冲回即可等于9300
老师,你能看明白了吗?
您好,既然您已实际支付税费369.53,那您纳税申报表就需要填写已缴纳369.53
算了,老师我跟你解释了一天,我的表达有误,请谅解
您好,您的业务都解决了?
完全没有,你听不懂我说的
您好,就是您纳税申报表已缴纳税费填写369.53
不想说了,谢谢,你看看我们的聊天记录
您好,上个季度少缴纳了369.53,您的图片显示贷银行存款369.53。您看下描述是否合理,确认业务真实性