您好 借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:工程施工
甲公司2017年3月1日与客户签定了一项工期为1年期的劳务供应合同。合同总收入为100000元,预计合同总成本为80000元。至2017年12月31日,实际发生成本64000元(均以银行存款支付);一次性收到客户支付的劳务款75000元。甲公司按实际发生的成本占预计总成本的百分比确定劳务完成程度。要求:(1)计算2017年12月31日的劳务完成程度(2)计算2017年度应确认的劳务收入(3)分别编制发生劳务成本、收到客户支付的劳务款、确认2017年度劳务收入和劳务费用的会计分录。麻烦把过程写出来
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
公司6月收到客户一笔工程款5万元,8月完工开发票给客户。怎么确认收入和结转成本,麻烦老师把详细分录列出来。
某建筑公司与客户订了一总金额为300万元的建造合同,预计总成本250万元,工期已于2019年5月1日开工,合同约定工期18个月,公司采用完工分比法确认和计量当期的收入和费,完工度采用投入法,该项合同至2019年末已确认收入140万元,已确认成本110万元,已收到工程款150万元,至2020年6月30日,该工程累计实际发生的成本为200万元,预计至工程完工还将发生成本50万元,剩余工程款将于项目完工时收到。要求,(1)计算2020年6月30日的完工进度(2)计算2020年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利
公司接了一个项目总价是19万,先开了一张13万的发票给客户,剩下的6万,等到下月完工再开。怎么做会计分录?请有经验的老师详细列出分录来。
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
竹子老师,如果是先开发票给客户,再收款呢?收入和结转成本的详细分录是怎么样的。感谢老师
借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 50000 贷:应收账款 50000 借:主营业务成本 贷:工程施工
那么工程施工在贷方是负数喔
您成本发生的时候 没有计入工程施工借方?
没有,详细分录是?我只做了上面的
比如人工费 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
再比如人工费、材料费是吗? 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
材料费 借:工程施工 贷:应付账款、银行存款等
明白了,你瞬间让我思维清晰了,感谢老师!!!
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!