您好,你写的挺清楚的,分录就是这样的
老师好:我是用工单位,残保金有用工单位申报还是派遣单位申报?如果用工单位自己申报可以吗?
因单位工作人员失误,于23年11月取得一张纸质增值税专用发票,开票信息上的开户银行和账号于24年都注销了,这照纸质发票我还能正常使用抵扣税金吗?
属于非同一控制下的企业合并,60%的控股就要用成本法是吗
融资收款时贴现利息,发票写的金融服务*企业贷款*利息,如果收到的专票是不是也不允许抵扣,普通发票可以税前扣除?
老师,我们车间发生的邮寄原材料委托加工,发生的快递费计入哪里呢
电子账,当月没有业务,会计凭证怎么办?
即征即退 退回给企业的增值税,在所得税汇算表里面填在营业外收入-政府补助利得 ?
@董孝彬老师在线吗,提问
已经认证过的进项税额,又做进项税额转出,怎么做分录
公司一张进项发票,我想知道这张发票是否正常已抵用销项发票,或者已被客户红冲,导致我方不能使用,我怎么查询呢
那我接过来的账,可乱了。直接就是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷记应交税费未交增值税。没有借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值税进项税额应交增值税转出未交增值税可借可贷这一步。
那就看着很乱,只能看一级科目了。如果账务税款合适的话你可以把之前的一笔转清
全部转未交增值税?余额应该是下月应该交的款
看一级科目。一级科目的余额在贷方负数呢。表示多交了增值税吗?
一级科目的负数,一般不会多交的,看看是不是有未认证的进项税额。如果账务是合适的,转完余额就是下月要交的税额。