你好! 视为现金折扣,计入财务费用。

老师问一下先收到钱,再往出发,和先发钱,再收到钱,会计分录一样吗?我给做成这样了,正确的分录应该怎么做?我这个需要怎么修改
老师,请问公司为了尽快收到钱给客户折扣了,开出的发票和实际收到的钱不一样,要怎么做会计分录
请问老师,我开了一张发票给客户,我还没收到钱,然后我过两天才收到钱, 这个怎么做账计分录
请问老师,客户通过对公收款码转了1000块钱,但实际只收到了996,扣了千分之四的手续费,分录怎么做呢
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
借:财务费用 银行存款 贷:应收账款
差额部分的财务费用需要再开发票冲减吗
这个是不用的,直接计入财务费用就可以。
这个财务费用最后也是要结转到本年利润吗
是的,财务费用期末结转到本年利润。