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第四季度有张发票开错了税额,1%开成了5%,申报增值税的时候应该怎么填写申报表

2022-01-10 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 11:07

你好 ; 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:10

老师,发票数据汇总里有5%的税额,导入申报表里的就是不含5%的

老师,发票数据汇总里有5%的税额,导入申报表里的就是不含5%的
老师,发票数据汇总里有5%的税额,导入申报表里的就是不含5%的
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齐红老师 解答 2022-01-10 11:16

 你好 ; 那你这个在折算不了。 就直接报了。 先报后面  看是否申请退税 

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:19

我看了申报表的本期免税额是全部不含税的销售额×1%,这个销售额加上了税额填错的那张发票的销售额

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:20

就是免税销售额那栏数据是不包含开错那张的销售额

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:27

 你好 ; 要包括的 。这个 也属于45万标准内的。  你没有超过标准吧  

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:28

免税销售额是开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额吗

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:31

还是只填开票1%的不含税销售额

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:37

你好 ; 是的。 不含税合计    开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额 

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快账用户7645 追问 2022-01-10 11:55

这张发票以后都不会冲红了

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:07

不红冲了 那你 账上也得红冲 自己要红冲哦 不然你 多缴纳税费 ;况且发票开的不对的 

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你好 ; 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报
2022-01-10
你好 这样不行  不能按1填写   ,你要按5%填写申报, 后面可以开红字发票
2021-07-11
您好,5%是没有免税优惠
2023-01-16
去更正第三季度申报表
2024-01-11
你好;   你3季度多开了   4季度红冲。  填写红冲的   金额是写在4季度去 ;   
2022-01-18
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