你好 ; 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报

小规模开错了税率,开成了5%,然后季度报税的时候就有1%也有5%,这样该怎么去填写申报表呢
第四季度有张发票开错了税额,1%开成了5%,申报增值税的时候应该怎么填写申报表
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,我们是小规模纳税人,一季度只开了一张发票,金额197,开成了免税的了,应该是开1%的发票,申报增值税的时候应该怎么申报,引导式填报的时候,增值税申报表里第9行第10行金额是197,第19行本期免税额自动出来了个5.91,按引导式申报对吗,感觉不对呢,请老师帮忙看看
小规模纳税人第二季度开普票,有几张税率开错开成5个点了,季度开票是超过30万的,现在申报增值税应该怎么报
可以用应付职工薪酬来冲预付帐款吗?
上个月新注册的公司,今天完成税务登记,那税什么时候开始申报
前任会计帐上有库存现金,但实际帐上没有怎么办
应付职工薪酬-福利费吗
老师,首次申请出口退税最好是先申报1张报关单,但目前是对应的1张进货发票对应多张报关单,退税勾选的进项发票只能全额勾选,后续要怎么操作第一次出口退税呢?
请问法人直接用现金发了一个员工的工资,就几百块钱。我可以从对公直接把这笔款项转给法人账户,备注现金代付员工工资。正常申报个税。这样操作可以吗?
郭老师请问下公司名下有地,然后现在要将公司转股给其他人,是只缴纳个人所得税,印花税吗,不用交纳增值税是吗
在福建私车公用报销加油费、过路费、修车费,如果没有签租车协议怎么做才能税务合规,税前扣除
跟政府机构合做的项目有开发票是免税的,要交企业所得税吗?
老师,连续亏损3年,现在2024年纳税调增了缴了219元企业所得税,但利润总额还是负数,缴税后税务局还会不会找企业?
老师,发票数据汇总里有5%的税额,导入申报表里的就是不含5%的
你好 ; 那你这个在折算不了。 就直接报了。 先报后面 看是否申请退税
我看了申报表的本期免税额是全部不含税的销售额×1%,这个销售额加上了税额填错的那张发票的销售额
就是免税销售额那栏数据是不包含开错那张的销售额
你好 ; 要包括的 。这个 也属于45万标准内的。 你没有超过标准吧
免税销售额是开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额吗
还是只填开票1%的不含税销售额
你好 ; 是的。 不含税合计 开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额
这张发票以后都不会冲红了
不红冲了 那你 账上也得红冲 自己要红冲哦 不然你 多缴纳税费 ;况且发票开的不对的