你好 ; 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报

小规模开错了税率,开成了5%,然后季度报税的时候就有1%也有5%,这样该怎么去填写申报表呢
第四季度有张发票开错了税额,1%开成了5%,申报增值税的时候应该怎么填写申报表
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,我们是小规模纳税人,一季度只开了一张发票,金额197,开成了免税的了,应该是开1%的发票,申报增值税的时候应该怎么申报,引导式填报的时候,增值税申报表里第9行第10行金额是197,第19行本期免税额自动出来了个5.91,按引导式申报对吗,感觉不对呢,请老师帮忙看看
小规模纳税人第二季度开普票,有几张税率开错开成5个点了,季度开票是超过30万的,现在申报增值税应该怎么报
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
老师,发票数据汇总里有5%的税额,导入申报表里的就是不含5%的
你好 ; 那你这个在折算不了。 就直接报了。 先报后面 看是否申请退税
我看了申报表的本期免税额是全部不含税的销售额×1%,这个销售额加上了税额填错的那张发票的销售额
就是免税销售额那栏数据是不包含开错那张的销售额
你好 ; 要包括的 。这个 也属于45万标准内的。 你没有超过标准吧
免税销售额是开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额吗
还是只填开票1%的不含税销售额
你好 ; 是的。 不含税合计 开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额
这张发票以后都不会冲红了
不红冲了 那你 账上也得红冲 自己要红冲哦 不然你 多缴纳税费 ;况且发票开的不对的